伊利集团内部控制失效的原因及对策研究.pdfVIP

伊利集团内部控制失效的原因及对策研究.pdf

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17某公司的内部控制优化研究

18某公司财务风险控制体系有效性研究

19会计信息质量控制问题探讨

20低碳经济下生态管理会计的应用研究

21环境审计风险及其控制研究

22上市公司会计信息披露管制探析

23上市商业银行内部控制信息披露研究

24中小企业流动资金运营中的问题及对策——

以某粮油公司为例

25我国上市公司内部控制信息披露研究

26增值型内部审计探讨

27中小型家族企业内部控制现状及改善建议

28会计人员继续教育问题与对策

29浅谈行政事业单位固定资产管理

30我国企业海外并购中的财务风险及防范

31某汽配商行的存货管理问题研究

32我国开征物业税的思考

33企业负债经营问题研究

34企业应收账款管理研究——以某公司为例

35农村模式存在的问题及对策——以某村为例

36浅析xx公司生产成本管理存在的问题及对策

37中小企业税务外包问题探究

会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID有提示)

38某纺织公司绩效评价方法的对比研究

39某科技公司绩效评价现状及对策

40对企业社会责任会计信息披露现状的研究

41我国推行人力资源会计的对策研究

42金融危机下公允价值会计问题研究

43上市公司财务粉饰的方式及防范措施

44某银行盈利能力研究

45企业会计信息化存在的问题与对策

46固定资产内部审计存在的问题及对策

47家族企业内部控制的实证研究——以某公司

为例

48所得税会计下资产的纳税调整事项研究

49要约收购下的股东权益保护研究

50某实业公司业绩评价与激励机制的研究

51对提高会计信息质量的认识

52我国上市公司自愿性信息披露探讨

53现金流量表在四川长虹中的分析与应用

54内部控制对中小企业会计核算的影响—以某

公司为例

55事业单位会计制度改革探讨

56制造业存货管理水平提升途径的研究——以

某集团为例

会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID有提示)

57作业成本法在某医药公司的应用设计

58物流企业成本费用内部控制研究——以xx公

司为例

59从“召回门”看丰田的内部控制缺陷

60浅析管理层收购中的若干财务问题

61上市公司报表粉饰问题的原因及对策

62跨国公司资本结构研究

63企业营运资本管理与资金使用效益的关系探

64注册会计师审计风险的控制

65进出口业务纳税筹划研究

66基于环境会计的企业财务评价体系的构建研

究——以海尔为例

67论我国代理记账业务的现状及发展对策

68民营上市公司资本结构与盈利能力关系分析

69论现代企业制度下的内部审计

70浅谈我国民营企业会计信息违法性失真

71我国汽车零部件企业采购与付款控制研究

72电子商务下的创新

73某公司筹资风险成因与防范研究

74上市公司内部控制的评价

75某公司资本结构优化研究

会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID有提示)

76资产减值准则在企业运用的研究

77关于某公司作业成本会计核算与管理的研究

78我国商业银行电子银行业务的风险及其对策

研究

79固定资产内部控制研究——以某电器公司为

80财务报表舞弊行为研究——动因及预防措施

81论网络经济时代的财务会计管理

82我国中小型会计师事务所内部控制问题研究

83中小企业内部控制的问题及对策

84杜邦财务体系的扩展模式及其应用——以A

公司为例

85浙江东方光学有限公司财务分析报告

86上市公司会计信息舞弊的成因分析

87某服饰公司存货管理研究

88新债务重组准则在上市公司实施中存在的问

题及对策

89基于自由现金流量的企业价值分析--以某

集团为例

90中小企业内部会计控制问题的研究

91房地产上市公司利益分配实证分析

92论国有商业银行内部审计——由“法国兴业银

会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID有提示)

行”事件说起

93中小股份制商业银行零售业务核心竞争力提

升研究

94我国网络公司盈利模式研究——以淘宝网为

95我国集团型企业的财务战略分析——以海尔

集团为例

96化工企业生产循环内部控制设计——以某公

司为例

97苏宁物流采购成本控制的研究

98财务舞弊的防范与治理

99企业创新型人才激励机制研究

100论我国中小企业内部审计问题与对策

101关于新借款费用准则执行的探讨

102会计职业判断对会计信息质量的影响

103基于COSO框架下的内部控制研究

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