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质量管理体系内审检查及记录表(范本).pdf

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质量管理体系内审检查及记录表(范本)--第1页

编号:BG—8。2-?页码:

受审部门最高管理者接待人审核日期

相关文件内审员姓名

标准审核内容现场审核内容评价

章节号

1.1范围

是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的

范围、并在质量管理手册中阐明?

1.2删减

1)是否有删减?

2)删减了哪一条款?

3)删减的理由是否充分、合理?

4)删减是否不影响组织提供满足顾客和

合用法规要求的产品的能力?

删减后,是否能不免除组织提供满足顾客

和合用法规要求的产品的责任?

4.1质量管理体系总要求

1)质量管理体系的结构和层次是否清

楚?

2)过程是否识别并表述?

3)是否存在和明确对产品质量有影响的

外包过程?如何控制?

4)过程的顺序及相互关系是否明确?

5)有那些控制准则和方法?

6)如何保证体系运作所需的资源?

7)信息是否充分?

8)如何监视、测量分析这些过程?

9)如何对过程实施采取必要的措施,并

进行持续改进?

(也可结合5。4.2质量管理体系策划的条

款及其自身规定的内容)

5.1最高管理者的承诺

通过审核活动来承诺并提供证据证明质量

管理体系的有效性

5.2以顾客为关注焦点

1)如何认识满足顾客的要求和法律法规

的重要性?

2)有那些措施使全体员工理解满足顾客

和法律法规的重要性?

3)最高管理层是否以增强顾客满意为目

标,确保顾客的要求得到满足?

4)采取什么活动评价质量管理体系的有

效性?

质量管理体系内审检查及记录表(范本)--第1页

质量管理体系内审检查及记录表(范本)--第2页

可通过其他各有关条款的相应证据证实

5.3质量方针

1)是否制定了质量方针并发布?

2)是否与组织的宗旨相适应?

3)是否包括对满足要求和持续改进的承

诺?

4)是否为组织提供制定和评审质量目标的

框架?

5)是否采取那些途径传达到相关部门?

(可以抽查若干职工是否了解来证实)

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