保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表.pdf

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保密办对涉密部门季度保密工作监督检查

保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表(____年第__

季度)被检查部门名称:

经检查,发现以下问题:

1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖

惩等未按照保密管理制度执行。

2.涉密部门未建立部门涉密载体台账或台账与实际不相符。

3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保

存、销毁、控制知悉范围、密品管理等未按照保密管理制度执

行。

4.涉密部门未建立信息设备台账或台账与实际不相符。

5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外

出携带、维修、报废等未按照保密管理制度执行。

6.涉密部门和涉密人员未按照保密管理制度进行保密自查,

未对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实

情况。

7.未按规定及时报告泄密事件,未按规定对泄密事件采取

补救措施并按规定对涉密事件进行查处。

8.未将保密责任落实情况纳入季度绩效考核,未对保密工

作先进和个人进行表彰奖励,未对违规违纪行为进行处罚并执

行保密责任追究制度。

9.宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理

等方面未按照保密管理制度执行。

为了加强保密工作,我们建议:

1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖

惩等应按照保密管理制度执行。

2.涉密部门应建立部门涉密载体台账,并确保台账与实际

相符。

3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保

存、销毁、控制知悉范围、密品管理等应按照保密管理制度执

行。

4.涉密部门应建立信息设备台账,并确保台账与实际相符。

5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外

出携带、维修、报废等应按照保密管理制度执行。

6.涉密部门和涉密人员应按照保密管理制度进行保密自查,

并对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实

情况。

7.应按规定及时报告泄密事件,并按规定对泄密事件采取

补救措施并按规定对涉密事件进行查处。

8.应将保密责任落实情况纳入季度绩效考核,对保密工作

先进和个人进行表彰奖励,对违规违纪行为进行处罚并执行保

密责任追究制度。

9.宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理

等方面应按照保密管理制度执行。

此表保密办存档。

涉密部门负责人(签字):_________________部门盖章:

_________________

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