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题目计算机系统管理规程编号
制定审核批准
制定日期审核日期批准日期
颁发部门认证办生效日期版本号
分发单位质量管理部、化验室
.目的:规范我公司实验室计算机化系统管理,确保其准确、稳定、可靠运行。
.范围:适用于实验室计算机化系统
责任:负责对本规程的编写、修订、审核、培训和执行;负责对本规程的执行进行监督;
质量部负责人负责对本规程的批准。
内容:
计算机化系统定义:计算机化系统由一系列硬件和软件组成,利用一系列指令(软件)执行自
动功能的设备(硬件)。
实验室计算机化系统分类
没有测量能力或没有常规校验要求的检验设备;没有用户界面,不产生原始数据及测试结果。
如氢气发生器、冰箱、磁力搅拌器、微波消解仪、离心机、菌落计数器等。
提供测量值的标准仪器和设备;仪器可通过需要校准的物理参数(如温度、压力、或流量)进
行控制;仪器提供的功能和操作限制与用户要求一致;没有用户界面,产生原始数据及测试结果但
不存储及处理。如硬度仪、崩解仪、折光仪、旋光仪、电子天平、滴定仪、恒温恒湿箱、计等
用户对于功能、运行和操作的限度要求与实际的分析应用相关;配置参数可存储并可再使用;
没有用户界面,产生原始数据及测试结果但不存储及处理,如键盘控制仪器。
仪器结构复杂,包括仪器和与之相关的计算机化系统;有单一用户界面,配置参数可存储及再
使用,但软件不能配置;产生原始数据及测试结果及处理。如、、、、等。
实验室计算机化系统管理原则
计算机化系统代替人工操作时,不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影
响,不增加总体风险。
风险管理应当贯穿计算机化系统生命周期全过程,应当根据书面的风险评估结果确定验证和
数据完整性控制的程度。
制定实验室计算机化系统供应商管理规程,供应商提供产品和服务时,企业应当与供应商签
订正式协议,明确双方责任。
根据风险评估结果提供与供应商质量体系和审计相关的文件。
计算机化系统权限管理
实验室计算机化系统实行三级管理权限:管理员权限(管理员)、标准用户权限(实验室
负责人、经理)、受限制用户权限(仪器分析员)
管理员拥有最高权限,可以修改计算机系统的任何设置。如建立各种计算机化系统账户,设置
电脑系统时间、系统日志、操作员权限、增减登录帐户和初始登录帐户密码等。
标准用户权限拥有大部分权限,如设置安装系统软件、修改文件权限、拷贝、备份数据等。
受限制用户权限拥有受限制的权限,如不能安装系统软件,不能修改系统时间、不能拷贝、删
除数据等。
实验室计算机化系统要求
系统应当安装在适当位置,以防止外来因素干扰。
关键系统应当有详细阐述的文件,并须及时更新。文件应当详细描述系统的工作原理、目的、
安全措施和适用范围、计算机运行方式的主要特征,以及如何与其他系统和程序对接。
根据风险评估结果,对所采用软件进行分级管理,评估供应商质量保证系统,保证软件符合企
业需求。
计算机化系统使用之前,应对系统进行全面测试,并确认系统可以获得预期的结果。
系统管理员和仪器分析员分别凭各自账号和密码进入和使用系统,未经许可人员不能进入和使
用系统。对于系统自身缺陷,无法实现人员控制的,要采用相关物理隔离手段,保证只有经许可人员
方能使用,并有相应记录。
开通数据审计追踪系统,用于记录数据的输入和修改以及系统的使用变更情况。修改关键数据
应当经管理员批准,并记录更改数据的理由。
存储的电子数据能够打印成清晰易懂的文件,日常运行维护和系统发生变更后应检查存储数据
的可访问性及数据完整性。对于电子数据和纸质打印文稿同时存在的情况,以纸质数据为主。
每季度对数据进行备份,将备份数据存储在专用可靠的移动硬盘中,保存期限为产品有效期后
年。
建立应急方案,以便系统出现故障或损坏时启用。所有事故均应被记录和评估。重大事故应进
行彻底调查,并采取相应纠正措施和预防措
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