公司采购制度和流程图.pdfVIP

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物资采购支付管理制度

第一章:总则

第二章:物资采购具体内容

第三章:采购业务原则和权限管理

第四章:采购流程

第五章:申请付款基本流程

第六章:预付款及定金管理

第七章:应付帐款管理

第八章:附则

第九章:附件

第一章:总则

为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,

保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制

度。

第二章:物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指:

1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。

2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、

汽车等。

3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。

4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。

5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。

二、本制度所需招标的支出具体指:

1、大设备支出。

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2、工程项目支出。

3、房屋建筑物支出。

第三章:采购业务原则和权限管理

一、采购业务原则

1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责.

2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家

供应商,采购部门必须加以说明或解释;

3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应

商订立采购合同;

4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用

集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧

急采购;

5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批

复后,决定是否更换供应商;

6.采购货款除小额〔1000元以下采购外必须通过银行结算;

7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需

执行追加预算程序。

二、本公司应按以下采购权限进行采购:

1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。

2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品〔除

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定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。

3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采

购部执行采购。

4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

第四章:采购流程

一、物资采购流程

100元以上部门负责人审

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