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职业健康安全内部审核管理程序

AQXDFDJD-AQBZH-CX-16

1目的

通过职业健康安全管理体系内部审核,运用内部审核方法发现体

系运行存在的问题和不足,采取纠正预防措施,达到管理体系持续改

进的目的。

2适用范围

本程序适用于酒店职业健康安全管理体系运行的全面自我验证。

3职责

3.1管理者代表负责批准年度内审方案、审核实施计划和内部审核报

告。

3.2安全管理部门负责编制年度内部审核方案;下发经管理者代表审

批后的内部审核报告到各部门。

3.3审核组负责编制内部审核实施计划,编制内审检查表,实施内审,

开具《不符合项报告》,验证不符合整改情况,编制内部审核报告。

3.4各部门负责根据审核计划接受审核组的审核,确认并整改审核组

发现的不符合项,接收内审报告。

4工作程序

4.1年度内审方案的编制

4.1.1安全管理部门每年年初编制年度内部审核方案,经管理者代表

批准后,发至各部门。一般情况下,每年至少开展一次内部审核,必

要时,经管理者代表批准可增加审核频次。

4.1.2审核方案内容应包括:

a)计划开展内审的时间;

b)审核组人员名单(要求经过内审员培训并取得证书的人员组

成审核组);

1

c)审核任务要求等。

4.2《内部审核实施计划》的编制

4.2.1审核组长编制《内部审核实施计划》,并报管理者代表批准后

发放至各部门。

4.2.2《内部审核实施计划》内容应包括:

a)审核目的、范围和依据;

b)审核时间;

c)审核区域;

d)审核组分工及审核内容。

4.3内审检查表的编制

每次审核前,由审核组长组织分工编写检查表,内审检查表应包

括:

a)审核条款;

b)审核内容;

c)审核方式。

4.4内审实施

4.4.1首次会议

内审实施前应召开审核首次会议,由审核组长主持,管理者代表、

审核组成员、受审核部门负责人和有关人员参加,参会人员应签到,

使用《会议/培训签到表》,会议主要内容包括:

a)明确审核的目的、范围和依据;

b)宣布审核组成员名单;

c)介绍审核的方法,明确审核的要求;

d)确认审核的日程安排及末次会议的时间。

4.4.2现场审核

内审员按照审核实施计划的日程安排,分别对受审核部门进行现

2

场审核,通过对受审核部门领导及员工进行访谈、查阅文件、现场观

察、测量、验证或其他手段获取客观事实,记录审核发现。审核组长

每天召开审核组内部沟通会,对内审员的审核发现进行汇总、分析,

形成统一意见,确定不符合项,填写《不符合项报告》,提出纠正措

施要求,并形成审核结论。

4.4.3末次会议

末次会议参加会议人员同首次会议,由审核组长主持。内容包括:

a)审核组长介绍审核总体情况;

b)宣读《不符合项报告》;

c)对职业健康安全管理体系的符合性和有效性作出评价;

d)提出纠正措施完成期限要求;

e)管理者代表总结。

4.5不符合项的原因分析与整改

4.5.1受审核部门确认《不符合项报告》后,应组织本部门相关人员

对不符合项进行原因分析,并提出整改措施,整改完成后提交审核组

对整改情况进行验证。

4.5.2审核组对不符合项的整改落实情况进行验证,并将验证结果填

入《不符合项报告》验证栏,记录验证情况并签字。

4.6审核报告

现场审核完成后,审核组长完成内部审核报告的编制。审核报告

经管理者代表批准后,由安全管理部门分发到各部门,并作为管理评

审的输入。

4.6.1内部审核报告的主要内容包括:

a)审核目的、范围、依据、审核方法、审核日期、审核成员组

成、受审核部门审核情况的描述等;

b)审核发现的不符合项;

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c)对职业健康安全管理体系的综合评价。

4.6.2审核报告发放范围:

a)领导层;

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