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广西广川电梯有限公司
文件编号
GC/CX-02-3-
版本号
A
文件控制程序
修改号
0
页码
第PAGE2页共5页
PAGE
文件控制程序
编制:
审核:
批准:
受控状态:
发放号:
2014-4
目的
公司通过对质量保证体系所要求的文件予以有效控制,确保各相关场合所使用的文件均属有效和最新的版本,以统一和规范地指导公司的有关质量活动.
范围:该程序适用于本公司与质量保证体系有关的文件控制。
职责
3。1总经理负责批准发布质量保证手册及其职责权限内的其他文件;
3.2质保工程师负责审核质量保证手册,批准其他职责权限内的二、三层质量文件;
3。3技术负责人负责技术文件、工艺文件的批准;
3.4技质部负责技术文件、工艺文件的归口管理;
3。5各部门负责其职责范围内相关文件的编制、使用和保管;
3.6资料管理员负责审核质量保证体系所有文件、记录的整理、归档及管理。
程序
4。1文件的控制范围
a)质量保证手册、程序文件、支持性文件、管理制度及其他质量文件;
b)技术文件,包括图纸、工艺文件及其技术资料;
c)外来文件,与电梯安装、维修和质量保证体系相关的;
d)质量记录,本质量保证体系所要求的。
4.2文件的编号?
4。2。1文件编号规则:GC□/□—□??—□
发布年份
章节号
文件序号
文件类别
广川标准代号
4。
GC—---——-为广西广川电梯有限公司企业标准代号
QM—-—--————为质量保证手册代号
CX———-—-—--为程序文件代号
ZD-—-—-为管理制度代号
Q/JL--——-——-为质量记录代号
Q/JY——---——-为检验记录代号
Q/TY———-——-为工艺文件代号
Q/TU---—--为操作规程代号
4。2.
4。3文件的编制、审批与发放
4。3.1质量保证手册由质保工程师组织相关人员编写、质保工程师审核,报总经理批准。
4.3.2其他文件由各归口部门负责编写,各部门负责人审核,技术文件由技术负责人批准,
其他质量文件由质保工程师批准。
4.3。3每年第一季度由技质部门组织对现有质量保证体系文件进行评审,各部门参与评审.必要时对文件予以修改,并按批准权限进行批准,更改执行4.4的规定。
4。3。4文件分为“受按”和“非受控,内部使用文件及外部使用需控制的文件均为“受控”,所有受控制文件在其封面盖“受控”章,并注明分发号(评审机构为00、总经理为01、质保工程师为02、技质部为03、工程部为04、维保部05、办公室为06、营销部为07)。
4.3。5应确保文件适用的各场所都得到文件有效版本,文件的发放要登记于《文件发放、回收登记表》上。
4。4文件的更改、回收
4。4。1质量保证手册的更改见《质量保证手册》0.3章节。
4。4。2其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请表》,由文件原批准部门批准,若为非原批准部门批准,应得到相关背景资料。
4.4。3技质部负责将质量体系文件、技术文件更改的信息通知各部门,若换页或换版应回收原文件,并登记于《文件发放、回收登记表》中。
4.4。4文件换版后,改变版本号,如由一→二等;当换页时,只改“修改码”,由0→1等。
4.5文件的保存
4。5。1对受控文件,各部门应填写在本部门《文件和资料总览表》上。
4。5.2文件的保管环境应干燥、通风、安全。任何人不得在受控文件上乱涂乱画。确保其清晰,易于识别。
4.5。3文件的保存期限分为永久、十年、四年四类
4。6外来文件的控制
4.6.1外来文件主要指与电梯维修和质量保证体系相关的国家法律法规、国际、国家、行业标准及顾客提供的图样等.
4。
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