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会计人员保密制度
一、财务人员对公司经营情况必须严加保密,严禁对外泄露;
二、公司的财务报表、成本资料以及一切有关财务数据资料,要妥善保管,不得乱放,
如因本人责任造成泄密事实的,视情节轻重给予严重警告直至除名;
三、财务人员严守公司有关货币资金的收支情况的秘密,严禁泄露给他人;
四、对有关部门来公司对账,查账或询问有关财务情况,要及时报告财务负责人或经理,
自觉维护公司的合法权益。
公司财务部篇二:财务保密制度
财务保密制度
一、总则
(一)为认真贯彻国家保密法,切实做好项目部财务保密工作,保守财务秘密,维护项目
部权益,结合公司实际,制定如下保密制度。
(二)财务秘密是关系项目部权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范
围的人员知悉的事项。主要包括财务预决算报告及各类财务报表、统计报表及相关财务数据。
还包括财务专用章,涉及财务的有关证件以及有关合同资料、图表资料等。
(三)项目部所有部门及人员都有遵守财务保密制度的义务。
(四)财务保密工作,实行既确保秘密又便利工作的方针。
(五)属于财务秘密的文件、资料和其它物品(包括采用电脑技术存取、处理的财务资料),
应当在设备完善的保险装置中保存。未经财务主管批准,其他人员不得查阅、使用、复制、
摘抄、保存和销毁。
(六)不准在私人交往和通信中泄露财务秘密,不准在公共场所谈论财务秘密,不准通过
其他方式传递财务秘密。
(七)财务人员发现财务秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报
告财务主管,并立即做出处理。
(八)责任与处罚。
出现下列情况之一者,给予警告,并扣发工资10元以上500元以下:
1、泄露财务秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;
2、违反本制度第5条、第6条规定内容的;
3、已泄露财务秘密但采取补救措施的。
出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失。
1、故意或过失泄露财务秘密,造成严重后果或重大经济损失的;
2、违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供财务秘密的;
3、利用职权强制他人违反保密规定的。
二、附则
本制度规定的泄密是指下列行为之一:
使财务秘密被不应知悉者知悉的;
使财务秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的。
三、实施细则
(一)会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告),经营意
向、决策资料,财务安排、关系客户资料、财务会议记录,项目部有关财务规章制度、
证件、印章,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、财务核算程序、备份文字数
据的磁盘、光盘及移动硬盘等)、财务设备等各种资源管理,均适用于本制度,未涉及事项依
有关规定或参照本制度执行。
(二)公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第1条所列各种资源享
有不同职别相应的知情权和管理权。
(三)各会计主管在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭
证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告,定期将其整理装订成册
进行保管,主管会计必须按《会计档案管理办法》进行管理。在保管期间,财务负责人有权
现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务负责人批准的情况下
出借或复印会
计凭证、账薄、报表及报告。
(四)各财务人员及其各部门人员不得在未经主管领导同意的情况下将其
掌握的经营意向、决策资料,项目部的有关规章制度,证件及会计载体等出借、出租或
复印、拷贝给任何人使用。
(五)对于财务专用计算机,由财务负责人指定专人设置使用密码。其他
人员只能通过专人或财务负责人开机或同意后方可使用计算机,专人和财务负责人对该
计算机的安全与操作承担责任。
(六)财务人员操作计算机时在未经他人允许的情况下,只能使用自己的
文件夹及子文件夹。文件夹必须存放在c盘以外各盘的根目录下,统一按自己的姓和名
称的汉语拼音字头命名,对于特殊文件,操作人员可以加密保护,但必须到财务负责人处备
案。
(七)对于计算机程序、财务核算程序、各种申报表程序等,各责任人必
须在其职权范围内操作并要将其职责范围内相应的操作密码及时书面报送财务负责人备
案。
(八)财务人员对于重要文字数据必须及时
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