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不合格品管理流程图
编制单位
试验检测中心
适用范围
各单位、部门
节点
工作流程
标准及要求
中心领导
(A)
样品管理员
(B)
部门(人)(C)
1
检验过程
检验过程
发现不合格
发现不合格
2
验收/接收
验收/接收
标记/记录
标记/记录
按照《程序文件》规定对不合格样品的进行验收、接收。
3
4
是合格
是
合格
否
否
验收不合格品是否正确辨识、记录
5
建立不合格品台帐
建立不合格品台帐
6
确认评估
确认评估
标识
标识
7
提出处理意见
提出处理意见
进行处置
进行处置
样品管理员按要求对不合格品进行处置。
8
记录处置过程
记录处置过程
执行处理意见
执行处理意见
样品管理员将不合格品处置意见通知到相关的检测室或试验人员。试验人员按处理意见进行后续的工作。
9
资料存档
资料存档
10
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