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  • 2024-11-09 发布于河南
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2023村级财务自查报告5篇

村级财务自查报告1

为了确保换届选举工作平稳有序进行,根据县委组织部《关于组织

开展村级财务审计工作的通知》(会组发[]65号)文件精神及要求,我

乡于9月下旬对全乡10个村委会自村“两委”换届以来,整个任期内

的财务收支及管理情况进行了审计。现将审计结果报告如下:

一、基本情况

四房吴乡位于会宁县中北部,流域面积为258。8平方公里,耕地

面积12。7万亩。辖10个行政村63个村民小组4045户19903人,其

中人以上的行政村为三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里

村和湾口村,人以下的行政村为范沟村、朱沟村、蔺湾村。

二、工作开展情况

(一)加强组织领导,明确工作责任

乡党委、政府高度重视此次村级财务审计工作,并于9月20日召

开会议进行了专题安排,会上成立了由乡长万世新同志任组长,纪委书

记刘志刚、农经财政综合服务中心主任杨本为副组长的村级财务审计领

导小组,领导小组下设办公室,杨本同志兼任办公室主任,董维祥同志

负责此次村级村务审计的日常事务。

(二)严格工作程序,狠抓任务落实

1、前期准备阶段:四房吴乡财务审计领导小组于9月20日制定了

《四房吴乡村级财务审计工作时间安排表》及审计通知书,并下发到各

被审计村。

2、自查验收阶段:9月21日至9月30日,乡村级财务审计领导小

组以民政救灾款项、救灾物资及村级办公经费作为重点,对10个行政

村的各项收入、支出、各类债权债务、村集体资产情况、财经纪律执行

情况等逐村进行调查审计。

3、整改落实阶段:乡村级财务审计领导小组于10月1日至10月7

日对各村级财务收支和帐目情况进行了全面详实的公布,并接受党员群

众监督。对于在审计过程中发现的有手续不合理的条子,不符合财会制

度的行为要求相关村限期整改。

(三)规范财务运行,总结自查结果

经我乡审计组为期10天的村级财务审查,各行政村的账务资料得

到及时纠正和完善,审计组通过现场指导和现场培训相结合的方式,使

各村的财务运行得到进一步规范。审计认为:我乡各村的会计资料基本

真实地反映了本届村财务收支情况及财务收支活动。各村不存在公款私

存、借支挪用、私设“小金库”、滥用职权侵占、挪用和长期占用集体

资金、资产等问题。

三、存在的问题

一是村“两委”对村级财务管理重视程度不够。由于村级办公经费

较少,可支配收入有限,村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重

视,以致在工作中出现书写不规范、入账不及时、票据不规范的现象。

二是村级财务人员专业素质不高。我乡各行政村并未设置专门的.

财务管理人员,村级财务管理工作一般由村文书兼任,不具备从事财务

工作的专业知识和工作能力,难以起到监督管理财务的作用。

四、下一步工作打算

一是进一步加强村级财务人员业务培训学习,提高业务能力,保证

会计资料及时、完整、真实;

二是进一步加强对专项资金的管理。做到专项资金专款专用,保证

财务的真实性,防止挤占挪用,使党的惠民政策真正落到实处;

三是进一步建立健全财务管理制度。着重抓好民主管理和财务公开

制度、现金银行存款管理制度、债权债务管理制度、资产台账制度、财

务开支审批制度、会计人员管理制度,特别要抓紧建立村干部任期和离

任审计制度。

四是进一步建立健全村级组织财务工作流程规范。财务事项必须严

格按照按程序实行,并定期进行财务公开,接受群众监督。

特此

村级财务自查报告2

按照省、市、县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神,

我乡党委、政府高度重视,迅速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关

人员,对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研,现将梳理、

总结的情况汇报如下:

一、村级财务管理各项工作开展情况

村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制

度,各村成立了村民民主理财小组,指定了报账员,村级组织在银行保

留基本账户。在规范村级财务管理工作上,我乡实行定期报账和报账审

核制度,即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续;乡

代理中心在受理报账员报账时,逐一审核有关凭证和资料,符合村财务

支出规定,已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账;

对不真实、不合法的收支凭证不予受

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