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公司报销细则(优秀模板3套)

公司报销细则1

一、目的

1、为明确费用开支审批手续,提高工作效率。

2、严格控制费用开支,规范公司的管理。

二、报销单据的构成及整理方法

1、完整的报销单,应由“报销单”-便于报销人填写各种业务项目及数据、

发票、“粘贴单”-便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自行裁剪)和“附属

表单”-便于对报销事项作出补充说明的单据,如“差旅费报销单”等组成。

2、到财务领取空白报销单,费用报销的领取“费用报销单”;通过银行转

帐的领取“转帐付款单”;借支款项的领取一式三联的“借款单”;质检部的差旅

费报销还应领取“国隆集团差旅费明细单”。

3、经办人应先按报销内容对原始发票进行分类整理,如办公用品、电

話费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等,应分类后再按时间

先后粘贴,以便分类汇总额据。

4、粘贴票据:将胶水涂抹于票据左侧背面,沿粘贴单左上方从左到右、

自上而下错开,呈鱼鳞状依次均匀粘贴,保持票据的左侧及上方不超出粘贴

单的边界,遇单据纸面过大时,可在票据粘贴完成后向内折叠,保证随时可

以翻阅。

5、报销流程:报销人粘贴票据、填写报销单,报销单上须注明支出事

由、项目、发票张数、报销金额和经办人签名(有陪同人的陪同人也要签字),

发票背面须有经办人签字确认(注:与报销单上经办人签名应一致)è部门经

理或主管初审è财务会计复核è财务总监审核è集团副总或董事长审批è出

纳付款。

1

6、报销完成时限:正常以报销单审核完次日算起叁个工作日内完成,

遇节假日、集团副总或董事长外出则顺延,个别紧急情况先电話请示集团副

总或董事长,得到允许后先付款,集团副总或董事长回司后再补签。

三、报销注意事项

1、报销职工在公司内部的,需亲笔、正楷、完整填写各种报销单据,

不得漏项,(特殊约定应用铅笔做好备注)不得随意涂改挖补,特别是报销单

上的大小写金额、单据张数不能涂改,有涂改应重新填写。

2、现金报销金额若涉及到小数点两位数,报销单上直接按四舍五入保

留一名数(仅限于现金报销,不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的)。

3、若实际报销金额小于发票金额的应在发票背面上注明实报多少金额,

并签字确认,不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额,这样会造成

发票无效。

4、采购物件(包括零星物件)单次超过(含)人民币伍佰元(¥500.00)的,

且对方可提供公司帐户的一律通过转帐支付,不得预支现金或以现金报销。

5、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆

在同一张报销单上。

6、加强报销管理,当月帐,当月了,除差旅费于出差返回3天内、手

木几费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后7天内报销,

对于无故不及时报销的,财务不予接件。

7、所有费用报销必须提供正式发票,各部门在购买物件或其他业务发

生时应向对方索取发票,发票内容要填写完整,因素齐全,大小写金额相符,

金额不能涂改,并盖有发票专用章,印章要清晰。未有正式发票的项目须写

明情况交集团总经理审批。

8、个人借支款项的,非特殊情况,须在事毕后3天内将报销单交到财

务部办理冲帐手续,尚未报理冲帐手续不得再借支。但所有借款发生后,须

在一个月内销清,当月没法核销的,须在月底到财务部说明、报备原因,否

则财务部门有权在当月工资中给予扣除。

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四、批准权限

1、高层管理人员的报销由集团总经理审批;

2、出差打的费、应酬交际费、工资/奖金及特殊费用由集团总经理审批;

3、其他日常报销由集团副总审批。

五、费用报销及借款办理时间

1、款项借支:星期二、星期四下午和星期六上午。借支要提前半天通

知,特别是大额款项,其他突发性事件特别处理。

2、费用报销领取时间:星期二、星期四下午和星期六上午。(星期六9:

30以后)。

3、对外工厂结帐:星期四下午、星期五,突发事件特别处理。

4、特殊情况总经理不在

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