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云南白药内部审计存在的问题及对策开题报告文献综述
研究意义
内部审计拥有监督、评价还有管理的职能,在现代企业制度中发挥着不可替代的能力,可以实现保护国有资产、监督企业收支、加强内部控制等多项审计目标。通过错误控制和欺诈预防,公司可以改进治理手段,提高生产效率。研究内部审计在民营公司中的运用,不管是对内部审计自身的发展还是对与民营企业自身实力的提升,都有着十分重要的意义。本文以云南白药化学药剂公司为案例,通过对其内部审计存在的问题进行深入讨论分析,并在问题的基础上提出意见和建议,旨在提升云南白药实业企业内部审计效率,能及时在云南白药企业出现管理混乱和亏损的时候及时查明原因,对症下药,从而增加云南
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