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审计科工作职责
审计科在分管院长的领导下,进行内部核算及物价管理,依照法律、法规
和规章制度对医院相关科室的经济活动进行内部审计监督,独立行使内部审计
职权,对院长负责并报告工作。具体职责为:
一、内部审计工作职责
1、负责拟定内部审计规章制度;
2、审计医院财务收支、预(决)算及有关经济活动、经济管理和效益情况;
3、参与和监督医院相关投邀标和竟标工作,对医院改扩建工程和日常零
星维修工程进行审核、审计;
4、对医院科研专项经费政策落实情况,免费早餐,工作餐发放、健宝防
疫用品厂消毒用品购入、“六免六减半”执行等进行审计监督;
5、不定期与监察室对医院相关科室制度执行情况进行抽查、监督;
6、对医院药剂科所属住药房、药库,后勤和器械科仓库的盘点监督;
7、对药品、试剂、血费、卫生材料、电脑耗材、办公用品等采购行为进
行审核;
8、定期对收费管理科、保卫科收费员收缴存情况进行审核;
9、其他审计事项。
二、内部核算工作职责
1、负责拟定医院奖励性绩效工资分配管理制度;
2、拟定奖励性绩效分配方案及工作流程图;
3、按科室核算的内容、程序、方法,进行费用的归集、分配和考核;
4、定期将科室收入、药品比例等在院周会上进行通报;
5、定期对科室财务维度指标完成情况进行考核及反馈;
6、对医院奖励性绩效分配方案的执行做好解释工作。
三、物价管理工作职责
1、根据江西省物价管理标准,落实医院医疗服务收费标准及日常管理工
作;
2、制定有关物价管理方面的规定、制度;
3、定期对各科医疗服务收费进行监督检查,并提出整改意见及措施;
4、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开,及时调整变动;
5、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉,及时协调、处理工作;
6、及时做好物价项目的上册工作;
7、其他物价管理工作。
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