- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
财务尽职调查审计的方案
开展背景调查:对目标公司的背景进行了解,包括公司
历史、组织结构、经营范围、股权结构等方面。同时,获取
目标公司相关的公开信息,如年度报告、财务报表等。
进行财务报表分析:对目标公司的财务报表进行详细分
析,包括利润表、资产负债表、现金流量表等。关注关键财
务指标,如净利润、流动比率、债务比率等,评估公司的财
务健康状况。
评估风险管理与内部控制:审查目标公司的内部控制体
系,包括财务和会计制度、内部控制流程、风险管理措施等。
识别潜在的财务风险和漏洞,并评估目标公司的管理能力和
风险承受能力。
进行资产和负债确认:核实目标公司的资产和负债,验
证其真实性和准确性。确认公司的资产包括固定资产、无形
资产、存货等,核对负债包括应付账款、借款、担保等。
评估商誉和重要合同:如适用,评估目标公司的商誉及
相关商誉减值测试,以及与重要合同有关的风险。审查相关
合同的条款和条件,确保目标公司的合同和授权文件合法有
效。
财务尽职调查审计报告:基于以上调查和分析,编制财
务尽职调查审计报告,总结目标公司的财务状况、风险和潜
在问题,并提出建议和意见。该报告通常会提交给相关方,
如投资者、股东或审计委员会等。
文档评论(0)