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公司报销制度

公司报销制度

在现实社会中,很多地方都会使用到制度,制度是维护公平、公正的有效手

段,是我们做事的底线要求。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以

下是作者为大家收集的公司报销制度(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看

吧。

公司报销制度1

1、私车公用车贴方案:每公里2元,事先申请;报销时,需注明私车公用

理由,如:带货、有客户、紧急成行,等等;日期、起点、终点、公里数;

2、请客户吃饭:150元/位,例如:来客户四人,加你五人,最多可报:

150*5=750元;报销时,需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;

3、所有出差需邮件预申请,报预算,包括可能的请客送礼;如果申请中写

明差旅费的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得报销;

出差(指上海以外地区)饭贴为:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允

许报),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果请客户或客户请,这餐补贴不能

计入的;

住宿费:300元/晚;北京、广州、深圳,400元/晚;二人同性成行,为标

准双人房,无预先申请批准,只能报一间;

公司已为所有员工买了保险,包括意外险,其他未经预申请批准的个人保险,

一律不得报销;

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司报销制度2

一、总则

1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,

结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批

1、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不

能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限:

(a)分管经理出差由总经理审批;

(b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批;

(c)其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准

(一)差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿

费、生活补助、通讯费等。

(二)往返出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车,需乘坐

飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部

分由自己负担。

2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小

时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票

据背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。

(三)住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具

晚点时,以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、

船票的时间为准。出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。

出差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),第二天照常上班;出差返回时

间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。

2、住宿费:住宿费参照地区标准给予报销,住宿费按实际住宿天数平均计

算,以车、船票时间为准。

3、出差补贴:餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销;自己开车

凭公里数0。9元/公里。

四、报销程序

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面,

所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐,报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审

核后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

公司报销制度3

为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精

神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,

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