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电线电缆质量控制点管理记录表
XX电线电缆实业有限公司
质量控制点管理记录表
编号:
质控点名称
原材料采购与检验质控点
管理形式
检查人
质控点性质
关键过程(工序)
检查日期
操作人员
NO
要求管理(即控制、点检、检查)的内容与要求
检查结果描述
1
《采购类》和《材料检验类》文件的内容应符合“三性”。
2
有关原材料《采购》和《检验》内容的技术、管理类文件的发布与管理,应符《文件控制程序》
3
应有手续完备的受控《合格供方目录》。
4
实际供应材料的制造商在受控《合格供方目录》中。
5
有无例外(特殊)情况下的采购事件发生?是否都有审批手续?
6
对购进原材料有无不报检、或者漏报检的事件发生?
7
每批原材料《报检单》上的内容有无与货物不一致的情况?
8
对报检的原材料检验,有无漏检和判定错误的事件发生?
9
是否坚持对《原材料检验台账》进行了动态管理:1对铜杆、塑料等关键性原材
料在进行性能检测的同时,是否进行了工艺性能试验,每批都有工艺试验吗?
2对每种原材料的检验和使用结果,都有定期《质量对比、评价报告》吗?
10
对经检验被判为不合格的原材料是如何处置的:
1是否对不合格材料,都能坚持做到不发料、不投用?
2如果作了退货处理,能提供退货手续来证明吗?
3如果作了紧急或让步放行处理,能提供审批手续吗?
4对投用后发现的不合格原材料是如何处置的?材料库有无对退换作登记?对工序退库的材料是如何处理的?
11
原材料包装质量及标识那那个供方做得最好,那个最差?
12
那个供方出具的检验报告最好,那个最差(或甚至没有)?
13
那些供方售后服务比较好,那些供方售后服务比较差?
★处理记录:详见()、()、()、()号质控点改进指令单。
XX电线电缆实业有限公司
质量控制点管理记录表
编号:
质控点名称
导电线芯绞制质控点
管理形式
检查人
质控点性质
检查日期
操作人员
NO
要求管理(即控制、点检、检查)的内容与要求
检查结果描述
1
有关导电线芯绞制(含半导电复合屏蔽层、绝缘层和保护带绕包)的工艺文件内容是否规范、统一、有效?
2
绞线机的牵引,旋转体,收、放、排线以及绕包头等装置,都能正常调控使用吗?有无不尽如意的地方?具体是什么?
3
本机台配备的并线、紧压模具中,有那一个模子存在什么问题已经明显影响到导电线芯的绞制质量?
为什么还要继续使用?
4
本机台使用那几种量具?分度值各是多少?量具都是完好的吗?
5
本机台对每盘单线的型号、规格和外观,上盘时都进行过验证吗?
6
本机台今天是否对每型号、规格和每盘制品都坚持进行“首检”和自我质量把关?有何检验证据?
7
在绞制过程中,有无发生单线被严重刮伤、甚至拉断的现象?如果发生了,是何原因造成的?对因断线而缺根的部位作了何种处理?
8
本班今天共有多少个单线接头?每个焊接点的牢固性如何?有无相邻两根绞合(压)单线间隙过大的现象?如果有,是何原因?
9
在同一个收线盘上,是否都只有一整根同一型号规格的导电线芯?
如果没有按此要求收线,那是什么原因?
10
如果绞制的导电线芯不圆整,甚至松散易变形,是什么原因?
11
今天交检的制品中有被判为不合格品的吗?如果有,是多少?是什么项目不合格?是什么原因造成的?
12
流转下道工序的制品是否每盘都有《制造标签》?标签上都有检验员加盖的《合格》印章吗?如果不是这样,那是什么原因?
13
其他:
★处理记录:详见()、()、()、()号质控点改进指令单。
XX电线电缆实业有限公司
质量控制点管理记录表
编号:
质控点名称
云母带绕包质控点
管理形式
检查人
质控点性质
检查日期
操作人员
NO
要求管理(即控制、点检、检查)的内容与要求
检查结果描述
1
有关绕包云母带的工艺文件内容是否符合规范、统一、有效?
2
绕包机放线盘的张力大小,能按需要进行调控吗?
3
云母带绕包头的转速能平稳地按需要进行调控吗?
4
绕包机收、排线装置,是否都处于完好的可控制状态?
5
本班所用的收线盘的两侧板,有无歪扭变形、刮伤制品的现象?
6
若单根导线被拉断要接头,那末怎样接头?你机台今天接得如何?
7
如果绕在导线上的云母带被刮破了,你机台今天是如何处理的?
8
本机台使用那种量具?分度值是多少?量具是完好的吗?
9
云母带接头采用什么工艺方法?你机台今天接得如何?
10
本机台今天是否对每型号、规格和每盘制品都坚持“首检”?
11
今天交检的制品中有被判为不合格品的吗?如果有,是多少?是
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