财务规章制度及流程.pdfVIP

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财务规章制度及流程

财务规章制度及流程1

1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核

算及监督、财务析等方面的工作

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管

理税收政策方案及程序

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规

划资金筹措和资本运作方案

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,并提交董事会审

5、审核融资计划,报上级批准后组织实施

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、

财务报告和会计报表等

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作

8、参与集团重大投融资决策,优化资本结构和资本配置;

9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目,如投融资、

兼并、收购等;

10、负责上市主体的市值管理,建立和维护好投资者关系。

财务规章制度及流程2

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,

敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自

己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工

作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序

执行C

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公

司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,

确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制,督促有关部门降低消

耗、节约费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安

全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其

他任务。

12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准:

1、出差借款:出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细

填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天

数及金额,经本部门主管字后报总经理批;持已批“借款单”

至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,

不得再借款。

2、出差在外人员借款:已出差在外或者从一出差地转另一出

差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取“借款单”,详细

填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天

数及金额,经本部门主管字后报总经理批;持已批“借款单”

至财务处领款。

3、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领

取借款单,填写好资金性质支(票或现金)、部门、借款事由,所

借金额,审批程序同第1条。

4、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序

同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报

帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补

齐所欠款项的,财务

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