内控合规与风险管理2 01109[管理资料].pptVIP

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内控合规与风险管理;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;1〕定义:对“规〞的界定;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;2021年6月28日,财政部、审计署、证监会、银监会和保监会联合公布了?企业内部控制根本标准?,确立了中国企业建设内部控制标准的标准体系。

为了配合?企业内部控制根本标准?的实施,财政部联合审计署、证监会、银监会和保监会于2021年4月26日公布了三个指引性文件,并公布了?企业内部控制根本标准?的实施时间表:

?企业内部控制应用指引?

?企业内部控制评价指引?

?企业内部控制审计指引?;企业内部控制应用指引,共18项,围绕内部控制五要素,涵盖组织架构、开展战略和人力资源等企业管理和内部控制的重要组成要素

企业内部控制评价指引,为企业治理层即公司董事会开展内部控制自我评价提供指引

企业内部控制审计指引,为会计师事务所执行企业内部控制有效性审计提供了专业工作指引;?企业内部控制评价指引?-内部控制有效性评价流程;根据中国企业的内部控制现状及特点,制定了分阶段的实施时间表,充分考虑了中国企业的实际情况,防止了一刀切。;;;;;;;内容框架;销售控制;;;;〔四〕如何监管:内控评估是国际上普遍采用的推进内控建设的重要手段,也是实施内控监管的前提;*;*;三、合规要求及动态;;*;三、合规要求及动态;三、合规要求及动态;三、合规要求及动态;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*

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