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2024年内部审计工作计划安排
2024年内部审计工作计划安排如下:
1.制定审计年度计划:在年初制定内部审计年度计划,明确审计重点、目标和时间表。
2.风险评估和审计计划确定:根据风险评估结果和公司的战略目标,确定审计计划,
并与管理层协商确认。
3.进行财务审计:审计公司的财务报表,确保其准确、完整和符合相关法规和会计准
则。
4.进行合规审计:审计公司的合规程序和政策,确保其符合法律、法规和内部规定。
5.进行运营审计:审计公司的运营流程和程序,评估其效率和效果,并提出改进建议。
6.进行信息系统审计:审计公司的信息系统安全性和合规性,评估其风险和保护措施,
并提出改进建议。
7.内部控制审计:审计公司的内部控制体系,评估其有效性,并提出改进建议。
8.进行风险管理审计:审计公司的风险管理措施和策略,评估其适应性和有效性,并
提出改进建议。
9.完成审计工作报告:根据审计发现和评估结果,撰写审计报告,并向管理层和董事
会提交。
10.提供跟进和建议:跟进审计工作报告中提出的改进措施的执行情况,并向管理层提
供相关建议。
11.审计文件管理:建立和管理审计文件,确保审计过程和结果的完整性和可追溯性。
12.持续学习和提升:参加相关培训和学习机会,持续提升审计专业知识和技能。
以上是2024年内部审计工作计划安排的一些建议,具体安排还需根据公司实际情况和
需求进行调整。
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