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2024年公司内部审计工作总结模版
我校在____年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范
风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调
发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室____年度
年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:
主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了
业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊
型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各
项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使
用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容
进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做
到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使
用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入
都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学
校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、
伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有
没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属
合理。
第1页共13页
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了
收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了
相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从____年后没有产生新
债,更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收
费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据
____月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排
的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。
在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问
题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把
基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和
制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过
程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方
案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。
2024年公司内部审计工作总结模版(2)
第2页共13页
____集团公司审计部自____月成立以来,在集团公司的正确领导
下,坚持以____为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工
作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公
司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩
序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益
为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职
能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。
现将____集团公司内部审计工作情况总结如下:
一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审
计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作
精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部
的重要意义,充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促
进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、
干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工
作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行
审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政
策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做
好各项审计工作,完成审计工
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