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2024财政系统内部监督检查实施方案
2024年财政系统内部监督检查实施方案包括:
一、建立健全财政内部监督机制,明确监督检查职责,完善监督
检查制度,加强内部监督工作的针对性和有效性。
二、加强财政资金管理监督,严格执行财政资金管理相关规定,
建立资金监督检查机制,确保财政资金使用合规、安全。
三、加大对财政预算执行的监督力度,建立健全预算执行监督机
制,加强对各级财政部门预算执行情况的监察和检查,确保预算执行
合规。
四、强化财政支出监督,建立支出监督检查机制,加强对财政支
出的监督检查,防范和纠正财政支出中的违规行为。
五、加强对财政收入管理的监督,建立收入监督检查机制,加强
对财政收入的监督检查,确保财政收入合法合规。
六、加强对政府性基金管理的监督,建立基金监督检查机制,加
强对政府性基金管理的监督检查,确保基金使用规范。
七、加强对政府采购管理的监督,建立采购监督检查机制,加强
对政府采购活动的监督检查,确保采购过程公开透明、公平公正。
八、提高内部监督检查人员的专业水平,加强内部监督检查队伍
建设,培养专业化、精干的监督检查人才,提高监督检查工作水平和
效果。
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