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一、标题
【专项稽核工作计划】
二、编制依据
1.国家相关法律法规和政策;
2.上级部门工作部署和要求;
3.本单位实际情况和业务特点。
三、工作目标
1.通过专项稽核,全面掌握被稽核单位的财务状况、业务流程、内部控制等方面
的情况;
2.发现和纠正被稽核单位在财务管理、业务操作、内部控制等方面存在的问题,
促进其规范经营;
3.提高被稽核单位的合规意识和风险防范能力。
四、稽核范围及内容
1.稽核范围:被稽核单位的财务报表、财务凭证、会计账簿、业务流程、内部控
制制度等;
2.稽核内容:
(1)财务报表的真实性、准确性、完整性;
(2)会计核算的合规性、准确性;
(3)内部控制制度的健全性、有效性;
(4)业务流程的合规性、合理性;
(5)财务管理制度的执行情况。
五、稽核步骤
1.准备阶段:
(1)成立稽核小组,明确分工;
(2)制定稽核方案,明确稽核范围、内容、方法和时间安排;
(3)收集被稽核单位的有关资料。
2.实施阶段:
(1)对被稽核单位的财务报表、财务凭证、会计账簿等进行审查;
(2)对被稽核单位的业务流程、内部控制制度进行评估;
(3)对被稽核单位的财务管理制度的执行情况进行检查;
(4)对发现的问题进行核实,提出整改意见。
3.结束阶段:
(1)整理稽核资料,形成稽核报告;
(2)向被稽核单位反馈稽核结果,提出整改要求;
(3)跟踪整改情况,确保整改到位。
六、工作措施
1.加强组织领导,明确责任分工;
2.强化业务培训,提高稽核人员业务水平;
3.严格执行稽核程序,确保稽核质量;
4.加强与被稽核单位的沟通协调,取得支持配合;
5.注重稽核结果运用,推动被稽核单位改进工作。
七、时间安排
1.稽核工作开始前1个月,完成稽核方案的制定和人员培训;
2.稽核工作开始后,按照稽核方案的时间安排,分阶段完成各项任务;
3.稽核工作结束后,1个月内完成稽核报告的编制和反馈。
八、工作要求
1.稽核人员要严格遵守国家法律法规和稽核纪律,确保稽核工作的公正、公平、
公开;
2.稽核人员要保守被稽核单位的商业秘密,不得泄露;
3.稽核人员要客观公正地评价被稽核单位的工作,提出切实可行的整改意见。
【备注】本模板可根据实际情况进行调整和补充。
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