邮储合规大行动题库会计 .pdfVIP

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()(含已使用)由重要单证管理部门会同技术部门、安全保卫、监察部门组织销毁。

[1.5分]

()定期对承印厂家的印制质量、服务质量等进行考核。[1.5分]

()交易主要是针对分录类型码进行查询、新增、修改、删除等维护,每一单组或多组

分录对应一条唯一的分录类型码,不能重复添加。[1.5分]

()均称为会计中期。[2分]

()是由标准账务数据组成;是反映标准账务数据和会计凭证之间的对应关系,并支持

联动查询“标准账务数据查询”的功能。[1.5分]

()是指本行应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告,如实

反映符合要求的会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整。[1.5分]

()是指会计部门依据有关政策和制度,对各项业务活动的可行性、合理性和合法性审

查,是对未来经济活动的指导。[1.5分]

()是指我行因业务特性开立的,与客户账户和内部账户密切相关的,用于辅助核算的

账户。[1.5分]

()是指与我行内部账户有关的来账、往账、来账挂账、查询查复、自由格式报文、借

记业务回执、借记止付申请应答、退回申请应答等业务处理和监督管理。[1.5分]

()应对商业银行经营活动的合规性负最终责任。[1.5分]

()用于我行央行/同业账户收到非标准会计收款类交易以外的资金,进行入账处理时

使用。[1.5分]

()有权操作银行收付款类账务。[2分]

()有权新增、修改会计手工事项。[2分]

()指因实际业务需要,对行内同一机构或行内不同机构间两个内部账户资金进行互转

的交易。资金清算系统支持单笔转账和批量文件导入转账。[1.5分]

按照《中国邮政储蓄银行规章制度管理办法(2014年版)》规定,制定、修订规章

制度应当送制度牵头管理部门审查。[2分]

办理卖出回购资产业务时,应终止确认所出售的金融资产。[2分]

陈跃军监事长在中国邮政储蓄银行2014年风险与内控管理工作会议上的讲话上就防

范和化解全行主要风险严控操作风险要求是()[2分]

持有交易性金融资产期间被投资单位宣告发放现金股利直接计入()。[1.5分]

持有交易性金融资产期间被投资单位宣告发放现金股利直接计入()。[1.5分]

冲正交易基本规定的叙述正确的有()。[2分]

冲正交易基本规定的叙述正确的有()。[2分]

冲正交易需经出纳管理或清算管理授权后完成交易,并核对冲正账务处理是否正确。[2

分]

大额来账和小额来账的手工入账,收款账户和户名只能修改一项。[2分]

代储蓄2.0收/付款交易适用于已切换到储蓄逻辑集中的机构。[2分]

贷款后续计量采用实际利率法,按摊余成本计量。[2分]

丢失的重要单证应在“重要单证作废、丢失登记簿”上进行登记和签章。[2分]

董事会和高级管理层应确定合规的基调,确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念

。[2分]

费用类型分配文件核算规则由()字段唯一确定一条数据。[2分]

各级行()负责对重要单证的保管、使用、核算及销毁情况进行经常性的审查。[1.5分]

各级行会计部门负责对重要单证的保管、使用、核算及销毁情况进行经常性的审查。[2

分]

各级行要()组织辖内行进行一次全面的重要单证查库。[1.5分]

根据《关于印发中国邮政储蓄银行重要单证管理办法(试行)的通知》规定,重要单证

实物保管必须指定双人管理,同进同出,严禁单人操作。[2分]

根据《关于印发中国邮政储蓄银行重要单证管理办法(试行)的通知》规定,重要单证

执行“双人管理、证印分管、账实分管”制度。[2分]

根据《商业银行合规风险管理指引》规定,()依法对商业银行合规风险管理实施监

管,检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。[1.5分]

根据《中国邮政储蓄银行公文处理办法(2013年版)》规定,下发规章制度应当采

用()形式。[1.5分]

根据《中国邮政储蓄银行会计稽核管理办法(2013年1.0版)》规定,被稽核机

构主管必须每日登录会计稽核系统查看本机构差错信息,及时进行差错核实与回复。被

稽核机构最迟应于差错签发后()个工作日内回复。[1.5分]

根据《中国邮政储蓄银行会计稽核管理办法(2013年1.0版)》规定,二级分行

会计与营运部稽核督导员岗位职责有()。[2分]

根据《中国邮政储蓄银行会计稽核管理办法(2013年1.0版)》规定,为确保凭

证完整性,避免争议,被稽核机构的凭证装包、寄递交接原则上应在监控下进行。[2分]

根据《中国邮政储蓄银行会计稽核凭证扫描补录外包管理办法(试行)》规定,为促进

外包服务规范、稳定有序进行,控制外包服务风险,各一级分行应至少按季对外包服务

工作质量进行全面考核与

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