带料外委加工管理制度.docxVIP

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[单位名称]带料外委加工管理制度

总则

1.目的

为规范公司带料外委加工业务流程,加强对外委加工过程的管控,确保外委加工产品质量符合公司要求,保障物料安全、合理利用,特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及带料外委加工的业务部门、项目以及外委加工合作厂商。

3.基本原则

(1)质量优先原则:外委加工产品质量必须满足公司既定质量标准与客户需求,不得因外委而降低品质要求。

(2)成本控制原则:在保证质量前提下,合理规划物料投放与加工费用支出,降低外委加工总成本。

(3)合规合法原则:外委加工全过程需遵循国家法律法规、行业规范以及公司内部各项规章制度。

职责分工

1.需求发起部门

(1)根据生产计划、项目需求精准确定外委加工产品及数量,详细填写《带料外委加工申请单》,明确加工技术要求、交付时间等关键信息。

(2)负责与外委厂商初步沟通加工细节,筛选具备资质、技术能力与生产档期契合的潜在合作方,向采购部门推荐至少[X]家候选厂商。

2.采购部门

(1)收到需求部门推荐后,对候选厂商展开深度商务考察,涵盖资质审核(营业执照、生产许可证、质量体系认证等)、财务状况评估、过往合作案例调查,编制《外委厂商考察报告》。

(2)基于考察结果,与选定厂商谈判加工合同条款,重点敲定物料收发、加工价格、结算方式、违约责任等细则,拟定并签订正式《带料外委加工合同》。

(3)定期跟踪市场行情,比对同类型外委加工价格,适时向合作厂商提出价格调整协商,保障公司成本优势。

3.质量控制部门

(1)提前向外委厂商提供详尽质量标准文件、检验流程与验收规范,必要时安排技术人员现场培训指导。

(2)在加工关键节点或按抽样计划赴厂商现场抽检产品质量;依据合同验收条款,对完工产品实施严格入库验收,出具《外委加工产品质量检验报告》,不合格产品坚决拒收并监督整改。

4.仓储物流部门

(1)依据审批通过的《带料外委加工申请单》,精准清点、发放外委加工物料,与外委厂商当面核对物料规格、数量,办理严谨交接手续,双方签字确认《带料外委加工物料交接单》。

(2)负责外委加工成品回收入库,对照送货清单仔细核验,确保成品数量、质量、包装无误后办理入库,登记台账。

外委加工流程

1.申请与审批

(1)需求发起部门提前[X]个工作日填写《带料外委加工申请单》,依次经部门负责人、技术主管、生产总监审批,重大项目外委还需总经理核准,审批重点关注必要性、合理性与技术可行性。

(2)申请单获批后,采购部门启动厂商筛选与洽谈;若申请未通过,需求部门应根据反馈意见调整方案重新申请。

2.物料发放

(1)仓储物流部门依审批单备料,物料包装应附物料清单、批次标识;贵重或易损物料须特殊防护、专项运输。

(2)发放现场,双方依交接单核对,厂商如发现物料异常(短缺、损坏、规格不符)应即刻反馈,仓储部门核实后当场处理,修正交接单信息。

3.加工过程监控

(1)质量控制、采购部门定期(每周/每半月)实地巡查外委厂商,检查生产进度、工艺执行、质量保障举措;厂商遇技术难题、物料损耗超标、工期延误等突发状况,需24小时内向对应部门报备,协同商议解决方案。

(2)借助信息化手段(视频监控、生产数据实时共享),公司实时掌握外委加工动态;厂商定期(每周)提交生产进度报告,便于公司统筹安排后续环节。

4.成品验收与入库

(1)外委厂商完工自检合格后提前[X]天提交《外委加工成品送货通知》;质量控制部门依通知赴厂抽检或要求厂商送样,抽检比例不低于[X]%,依检验报告判定合格与否。

(2)验收合格成品由仓储物流部门依流程入库、记账;不合格品贴“不合格”标识隔离存放,通知采购、厂商限期整改,二次验收仍不合格按合同追责索赔。

物料与成品管理

1.物料管理

(1)外委加工物料专账管理,记录物料收发、结存详情;定期盘点(每月/季度),盘盈盘亏查明原因及时处理,涉及人为失职依规追责。

(2)物料使用遵循先进先出,超定额损耗需厂商书面说明,经审核属非合理损耗从加工费扣减或要求厂商补货。

2.成品管理

(1)外委加工成品包装、标识严格执行公司标准,含产品名称、规格、批次、生产日期、保质期等关键信息,确保可追溯。

(2)成品存放遵循分区、分类、定位原则,仓储部门定期巡检维护存储环境;临近保质期成品优先安排出库或预警提示,防积压过期。

结算与付款

1.结算依据

以《带料外委加工合同》约定计价方式(计件、计时、包干等)、物料损耗核算规则,结合质量检验报告、入库凭证作为结算关键依据。

2.付款流程

外委厂商每月末提交《外委加工费用结算申请表》及对应发票;采购部门审核无误后转财务,财务复核费用合理性、票据合规性,按合同账期(月结/批次结)付款,超期未付依规承担违约责任。

监督与考核

1.监督机制

内部审计

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