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医院审计工作方案范本 .pdfVIP

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医院审计工作方案范本

xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导关心下,我们审

计科全体同志仔细学习、领悟十七大会议精神,一如既往地贯彻和落

实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法

规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、

重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为

医院领导准时供应决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节省

了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高

经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设

xxxx年是我院快速进展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开

展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计科仔细贯彻落实卫生

局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作

的同时,乐观协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高熟悉的

原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1、规范了审计工作流程,根据xxxx年审计工作方案,进一步加强了

对院内各经济项目的监管。

2、参加制定了医院物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规

范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权

限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导

供应决策依据。

4、调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业

生),加强了审计队伍建设。

二.学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我院每个

内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作

高手。

1、参与审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,猎取了

大量审计工作信息及先进工作阅历。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互沟通,共

同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素养的学习,乐观进行学术讨论和探讨。

三、详细审计工作

1、参加后勤修理审计

随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,

这就要求我们须建立健全管理制度。我们参加制定了一系列后勤管理

的规章和措施,对零星修理每月审计一次,对基建修理的每个项目都

进行审计,截止到6月底,共为医院节约开支1000余元。为推动医

院的后勤进展起到了应有的作用。

2、参加财务收支审计

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、

精确性,我科室协作审计局对医院xxx年财务收支状况进行审

计,对存在的问题进行了准时有效的整改,进一步规范了财务制度,

为领导供应了决策依据,为医院的改革和进展做出了贡献。

3、参加各项招投标工作审计

随着医院业务的快速进展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得

尤为重要。医院工程建设和物资选购是与市场紧密相联的,要实现对

工程建设和物资选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来规范

和约束。我们参加制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标

工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。依据《政府选购管理方法》

要求,我科室切实加强了对单位选购活动的监督,尤其是对药品、医

疗器械等招标选购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,

单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严厉招投标纪律,较

好地保证了招标过程严格根据程序和要求,公开、公正、公正地顺当

进行。为单位节省资金万余元

4、参加物价审计

为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历

及药房处方批价的状况进行检查,截止到6月底,发觉20多份出院

病历,30多份运行病历存在三“单不符”的现象,并准时做出了整改。

5、参加专项支出审计

科研工作是医院进展的一项至关重要的工作,我们集中力气加强对科

研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我

们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的进展。

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,

内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的

同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信

任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构,合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基

础条件。在院领导的高度重视和关心下,审计机构不断得到完善,工

作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺当开展,

为我院审计工作的长远进展奠定了坚实基

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