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银行安全保卫自查报告(优选6篇)

银行安全保卫自查报告1

根据《关于在全地区重点领域开展络与信息安全检查工作的通知》文件,

我局对信息安全检查工作进行了统一布置,对我局涉密载体、重要岗位和敏感人

员进行了一次全面的梳理和认真检查,现将检查情况汇报如下:

一、高度重视,切实加强信息安全工作。

局高度重视这次检查工作,召开了专项工作会议,组织认真学习文件,切

实增强干部职工的保密意识,确保我局信息安全。会上成立了由任组长、办公

室主任副组长,各相关科室负责人为成员的小组。会上还与各科室、各直属单

位主要签订了《信息安全工作责任书》,与保密要害部门和岗位的涉密人员签订

了《涉密人员岗位保密承诺书》,预防和杜绝失泄密事件发生。

二、认真开展自查自纠,加强重点部门和岗位的保密防范。

我局成立了信息安全检查工作小组,并对此次检理工作做了统一安排。一

是此次检查对象包括机关和单位在岗

和近3年内离岗人员持有的涉密载体的人员进行清理,清理重点为涉密电

子文档和存储、处理过涉密信息的计算机、移动硬盘、软盘、光盘、U盘、录

像带等。局机要档案室是保密要害部门。局档案机要室严格执行保密,负责文

函的接收和管理。目前,局机要档案室有一名专职人员负责保密文件资料的管

理。存放保密文件资料的场所符合保密和防火、防盗等安全要求。密件,密级

文件、密码电报存放密码档案柜中,并定期清理、检查,防止遗失,对收到和

发出的保密文件资料有书面登记和签收、借阅手续,借阅带密级的文、电档案

须经办公室主任批准。保密文件资料办理完毕后收集齐全并立卷归档。

复制、抄存涉密文件,必须经办公室主任批准,履行登记手续,任何密件

复印件视同原件管理,用完及时收回。连接互联的计算机没有处理过保密文件

资料(包括登记文件目录),保密文件资料销毁有登记,并经主管审定,在保密

工作部门指定的销毁单位进行,没有向废品收购部门出售密级文件资料的现

象。二是此次清理要求对涉密载体进行清点、核对,并逐一登记备案。对涉密

计算机及移动存储介质存在泄密隐患的,按照有关规定采取了相应措施。三是

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在此次清查中对必须收回的涉密载体一律收回;对不应由个人留用的电子文

档,统一组织了删除。

三、存在问题和整改措施

通过此次检查,发现全局系统涉密载体保密管理工作基本是好的,没有发

现涉密文件资料流失。存在的主要问题是:干部职工人员的保密意识有待进一

步加强。如,因我局近年来,离职、离岗、调动、退休的干部和涉密人员均未

保管过涉密文件,所以没有专门为他们办理涉密文件资料的清退手续,涉密文

件发放后缺少定期核查的记录。局要求各工作人员要进一步加强保密意识,建

立管理制度,细化管理措施,完善各类手续,彻底杜绝涉密文件资料流失,确

保涉密文件的安全。

银行安全保卫自查报告2

总部监察保卫部:

为全面、客观地反映银星支行安全防范情况,根据《涡阳县农村商业银行

安全保卫检查积分表》的要求,我支行及时组建安全检查小组,按照通知要求

的检查方法,结合实际情况,对网点安全设施及环境等各方面进行了全面的自

查,现将自查情况汇报如下:

安全检查小组:

组长:杨艺

成员:朱淑侠孙艳郑静

将安全检查列为每月重点工作,定期对营业场所、保险柜、柜员营业区、

消防、计算机、电器线路等进行安全检查,支行负责人负责各项安全检查情况

的工作汇报。

一、营业场所:

(一)物防设施

1.营业室后窗已安装金属防护栏或相应防护措施。

2.网点与外界相通的出入口均已安装防护门,但该门为老式电动门,温州

可靠的种庄家技术场地,需要更换。

3.网点现金业务均有新式款箱,金巴黎官网会员群,能正常使用。

第2页共12页

4.营业场所外电动卷闸门能正常使用。

5.支行的`防尾随缓冲式电控联动门,虽然正常使用,但是老式门需要更

换。

6.现金柜台已采用钢筋混凝土结构,柜台高度=800mm、宽度=500mm。

7.现金出纳柜台上方安装了透明防弹玻璃。

8.现金出纳柜台上方安装的透明防弹玻璃有检测合格报告,安装形式符号

标准,且长、宽、高、面积及其上部封顶符合标准。

9.

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