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工程预算成果三级审核制度
一、目的
为加强工程预算管理,提高工程预算的准确性、合理性和可靠性,有效控制工程成本,特制定本三级审核制度。
二、适用范围
本制度适用于本单位所有工程项目的预算成果审核。
三、审核级别及职责
(一)一级审核:编制人自审
1.由工程预算编制人员对自己编制的预算成果进行全面细致的审核。
2.审核内容包括但不限于:工程量计算是否准确,套用定额是否正确,计价取费是否符合相关规定,材料价格选用是否合理,各项数据录入是否无误等。
3.编制人员需填写自审记录,对审核发现的问题及时进行修正,并签字确认自审结果。
(二)二级审核:专业负责人审核
1.由工程预算专业负责人对编制人员提交的预算成果进行审核。
2.重点审核预算编制依据的充分性和合法性,对工程量计算、定额套用、费用计取等进行复核,检查是否存在漏项、重项,以及与工程实际情况是否相符等。
3.专业负责人需与编制人员沟通,对自审未发现或未修正的问题提出整改意见,监督编制人员进行修改完善,并签字确认二级审核结果。
(三)三级审核:部门主管审核
1.部门主管对经专业负责人审核后的预算成果进行最终审核。
2.从项目整体角度出发,审核预算的完整性、准确性和合理性,评估预算对项目成本控制和经济效益的影响,审查预算是否符合单位的战略规划和财务预算要求等。
3.部门主管如发现问题,组织专业负责人和编制人员共同商讨解决方案,确保预算成果质量。审核通过后签字确认三级审核结果,预算成果方可正式生效。
四、审核流程
1.工程预算编制完成后,编制人员在[规定时间]内完成自审,并将自审后的预算成果及自审记录提交给专业负责人。
2.专业负责人在收到预算成果后[规定时间]内进行二级审核,审核完毕填写审核意见并交还给编制人员修改。编制人员修改完成后再次提交给专业负责人确认。
3.专业负责人确认无误后,将预算成果及审核资料提交给部门主管进行三级审核。部门主管在[规定时间]内完成审核,若审核通过则签字确认,若不通过则退回专业负责人重新组织修改完善,直至审核通过。
五、审核记录与档案管理
1.各级审核人员在审核过程中均需填写审核记录,详细记录审核发现的问题、处理意见及审核结果等信息。
2.工程预算审核完成后,将预算成果连同各级审核记录一并归档保存,档案管理部门应按照相关规定妥善保管,以备后续查阅和审计。
六、监督与考核
1.设立监督小组,定期对工程预算审核工作进行检查,确保审核制度的有效执行。
2.对在审核过程中表现优秀、认真负责且能有效发现并纠正重大错误的审核人员给予表彰和奖励;对审核工作不认真、敷衍了事或因审核失误导致严重后果的审核人员进行相应的处罚,包括但不限于警告、扣减绩效奖金、调整岗位等。
七、附则
1.本制度由[制度制定部门]负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起施行。
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