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2024年度创业合伙人企业内部审计与合规审查协议
本合同目录一览
1.合同概述
1.1合同名称
1.2合同双方
1.3合同签订日期
1.4合同期限
2.审计目的与范围
2.1审计目的
2.2审计范围
3.审计程序与方法
3.1审计程序
3.2审计方法
4.审计人员
4.1审计人员资格
4.2审计人员职责
5.审计结果与报告
5.1审计结果
5.2审计报告
5.3报告提交时间
6.审计费用
6.1审计费用金额
6.2费用支付方式
6.3费用支付时间
7.合规审查内容
7.1合规审查目的
7.2合规审查范围
8.合规审查程序与方法
8.1合规审查程序
8.2合规审查方法
9.合规审查人员
9.1合规审查人员资格
9.2合规审查人员职责
10.合规审查结果与报告
10.1合规审查结果
10.2合规审查报告
10.3报告提交时间
11.合同变更与解除
11.1合同变更
11.2合同解除
12.违约责任
12.1审计人员违约责任
12.2企业违约责任
13.争议解决
13.1争议解决方式
13.2争议解决程序
14.其他约定
14.1合同生效条件
14.2合同附件
14.3合同份数及送达
14.4合同解释与适用法律
第一部分:合同如下:
1.合同概述
1.1合同名称
本合同名称为“2024年度创业合伙人企业内部审计与合规审查协议”。
1.2合同双方
甲方法定名称:[甲方全称]
乙方法定名称:[乙方全称]
1.3合同签订日期
本合同于2024年[具体日期]签订。
1.4合同期限
本合同自签订之日起生效,有效期为一年。
2.审计目的与范围
2.1审计目的
2.1.1检查企业财务报表的真实性、准确性和完整性。
2.1.2评估企业内部控制的有效性。
2.1.3发现和防范财务风险。
2.2审计范围
2.2.1审查企业2024年度的财务报表。
2.2.2审查企业内部控制制度的设计和执行情况。
2.2.3审查企业财务报告的真实性和准确性。
3.审计程序与方法
3.1审计程序
3.1.1审计人员应根据审计计划进行现场审计。
3.1.2审计人员应收集、审查和评价相关证据。
3.2审计方法
3.2.1审计人员采用抽样检查、询问、分析程序等方法。
3.2.2审计人员应使用审计软件辅助审计工作。
3.2.3审计人员应关注企业内部控制的设计和执行情况。
4.审计人员
4.1审计人员资格
4.1.1审计人员应具备相关专业资格。
4.2审计人员职责
4.2.1审计人员应独立、客观、公正地进行审计工作。
4.2.2审计人员应保守企业商业秘密。
4.2.3审计人员应按照审计准则和规范执行审计程序。
5.审计结果与报告
5.1审计结果
5.1.2审计报告应包括审计发现、审计意见和建议。
5.2审计报告
5.2.1审计报告应在审计结束后[具体时间]内提交。
5.2.2审计报告应加盖审计人员签名和审计机构公章。
5.3报告提交时间
5.3.1审计报告应在审计结束后五个工作日内提交。
6.审计费用
6.1审计费用金额
本合同约定的审计费用为人民币[具体金额]元。
6.2费用支付方式
6.2.1甲方应在合同签订后五个工作日内支付50%的审计费用。
6.2.2甲方应在审计报告提交后五个工作日内支付剩余50%的审计费用。
6.3费用支付时间
6.3.1甲方应按照约定的支付时间支付审计费用。
7.合规审查内容
7.1合规审查目的
7.1.1评估企业合规风险。
7.1.2提出合规改进建议。
7.2合规审查范围
7.2.1审查企业合规制度的设计和执行情况。
7.2.2审查企业业务流程的合规性。
7.2.
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