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2024年度企业财务风险管理与内部控制咨询合同-@-1.docxVIP

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2024年度企业财务风险管理与内部控制咨询合同1

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期与生效日期

1.3合同期限

1.4咨询项目概述

1.5咨询项目目标

1.6咨询团队组成及职责

1.7咨询费用及支付方式

1.8咨询成果交付形式及时间

1.9风险管理与内部控制咨询内容

1.10风险评估与识别

1.11风险应对与控制措施

1.12内部控制体系设计

1.13合同变更与终止

1.14违约责任

1.15争议解决方式

1.16其他约定事项

第一部分:合同如下:

1.1合同双方基本信息

1.1.1咨询方:

名称:______有限公司

地址:______省______市______区______路______号

法定代表人:______

联系电话:______

1.1.2客户方:

名称:______有限公司

地址:______省______市______区______路______号

法定代表人:______

联系电话:______

1.2合同签订日期与生效日期

1.2.1本合同于______年______月______日签订。

1.2.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.3合同期限

1.3.1本合同期限自______年______月______日至______年______月______日。

1.4咨询项目概述

1.4.1本咨询项目旨在对客户方的财务风险进行管理,并提供内部控制建议。

1.5咨询项目目标

1.5.1.1提高客户方财务风险管理的意识和能力;

1.5.1.2建立健全财务风险管理体系;

1.5.1.3提升内部控制水平;

1.5.1.4促进客户方财务状况的稳定和持续发展。

1.6咨询团队组成及职责

1.6.1.1项目负责人:负责项目整体规划、协调及进度控制;

1.6.1.2财务风险专家:负责财务风险评估、风险应对措施制定;

1.6.1.3内部控制专家:负责内部控制体系设计及实施;

1.6.1.4实施团队:负责现场调研、访谈、资料收集等工作。

1.7咨询费用及支付方式

1.7.1本咨询项目费用总额为人民币______万元整。

1.7.2支付方式:

1.7.2.1首付款:合同签订后______日内支付总额的______%;

1.7.2.2中期付款:项目实施过程中,根据项目进度支付总额的______%;

1.7.2.3结算付款:项目完成后______日内支付剩余总额的______%。

1.8咨询成果交付形式及时间

1.8.1咨询成果以书面报告形式交付。

1.8.2咨询成果交付时间为项目完成后______日内。

1.9风险管理与内部控制咨询内容

1.9.1财务风险评估与识别;

1.9.2风险应对与控制措施;

1.9.3内部控制体系设计。

1.10风险评估与识别

1.10.1通过对客户方财务报表、业务流程、管理制度等方面的分析,识别财务风险点;

1.10.2评估风险发生的可能性和影响程度。

1.11风险应对与控制措施

1.11.1针对识别出的风险点,制定相应的风险应对措施;

1.11.2控制措施应包括:制度控制、流程控制、技术控制等。

1.12内部控制体系设计

1.12.1建立健全内部控制体系,包括组织架构、职责分工、审批流程等;

1.12.2设计内部控制制度,确保内部控制体系有效运行。

1.13合同变更与终止

1.13.1合同签订后,如需变更合同内容,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议;

1.13.2合同履行过程中,如一方违约,另一方有权终止合同。

1.14违约责任

1.14.1若咨询方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任;

1.14.2若客户方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。

1.15争议解决方式

1.15.1双方发生争议,应友好协商解决;

1.15.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1.16其他约定事项

1.16.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;

1.16.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

8.1咨询成果交付形式及时间

8.1.1.1财务风险管理与内部控制咨询报告;

8.1.1.2内部控制手册;

8.1.1.3风险评估报告;

8.1.1.4控制措施建议书。

8.2咨询成果质量保证

8.2.1咨询成果应符合国家相关法律法规和行业规范;

8.2.2咨询成果应具有科学性、实用性、可操作性;

8.2.3咨询成果应在交付前经咨询方内部审核。

8.3客户方配合义务

8.3.1客户方应积极配合咨询

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