网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

财务部岗位职责工作内容(精选23篇).pdf

财务部岗位职责工作内容(精选23篇).pdf

  1. 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

财务部岗位职责工作内容(精选23篇)

财务部工作内容篇1

1、负责店内的现金、支票、记票等管理;

2、办理店内备用金清款工作;

3、记录、分析每天银行收款帐务工作;

4、协助收集整理预算编制、预算控制;

5、整理销售、进货管理的资讯,并对异常提出报告;

6、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;

7、负责生鲜周转金使用的`控制。

财务部岗位职责工作内容篇2

1、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时优化;

2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析,为公司

指标考核提供依据与经营支持;

3、负责公司财税工作整体筹划与管理,并与工商、税务、银行等

相关政府部门对接工作,维护公司利益;

4、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动和决策支持,参

与风险评估、指导、跟踪和控制

5、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的

需求规划及正常运作;

6、负责处理公司业务相关的供应商和客户的相关账务。

财务部岗位职责工作内容篇3

1、承担部门财务分析工作,依据业务及功能系统关键信息及数据

逻辑,对各类财务或业务相关数据进行分析;

2、管理维护基础数据及分析工具,支持团队各类数据分析相关需

求;

3、设计并搭建各类财务分析模型,对经营结果进行预测;

4、业务分析、预测和追踪管理,深入了解各业务线业务开展情况,

为管理决策提供建议;

财务部岗位职责工作内容篇4

1、计划物流跟踪及销售开单;

2、总部及中心库存报表反馈;

3、跟进客户欠款数据,通报并督促业务及客户按时回款;

4、客户政策核算兑现;

财务部岗位职责工作内容篇5

一、负责公司的财务核算和财务监督,保守财务秘密,维护公司

利益。

二、认真审核、收集、整理、加工财务信息,确保财务核算及时、

正确、有效。

三、严格按照“供货”履行相关义务,结清往来款项。

四、对流动资金进行有效的管理。

1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金

2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务

会计。

3、一般不坐支现金。

4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜,不越权

或私自作主。

五、按期间向税务机关申报纳税,并满足企业内外对相关财务信

息的需要。

六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流

动的核算提供依据。

七、完成总经理布置安排的其他工作。

八、财务部主任岗位职责

1、主持财务部的日常工作,负责组织公司的财务核算和财务监督

工作,并对其正确性负完全责任。

2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、

《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。

3、经常(每月至少二次)检查现金帐和银行日记帐,核对现金、

银行存款帐目的准确性。

4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期(每月)组

织库存商品的实地盘点,并对盘点质量进行抽查,确保进货量、已销

售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。

5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关

规定按时结清往来款项;认真核对供货商、业务员提供的往来票据,

检查是否符合有关程序;要切实注重对“应付帐款”的管理。

6、编写相关的财务报表,并呈报总经理

7、正确调置本部门岗位,确立每一位属员的工作职责、内容和目

标,进行定期检查、考核、评价。

8、加强对流动资金的管理。

9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单,

以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等,提出处理建议。

10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。

九、商品会计职责

1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作,熟悉财务单据的

整个流转过程。

2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性,

商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。

3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款,确保每一天营业款

的真实性、准确性。

文档评论(0)

189****6678 + 关注
实名认证
内容提供者

硕士导师

1亿VIP精品文档

相关文档