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企业财务管理制度 (一).pdfVIP

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企业财务管理制度

企业财务管理制度1

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机

构,负责公司的日财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工

作范围和职责主要有:

1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;

审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;

办理日现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管

库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资

工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经

法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报

表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、

辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相

符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成本

核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成

本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按

合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门

做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助

帐的设置,健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他

有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经

营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴公司3000元以上的,款项的支付,须经公司董事长签字批

准。如董事长不在公司,3000元以下可以由经理签字批准。

⑵财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人

章由法定代表人指定专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负

责保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用

情况进行登记外(单位月本公司印章需经公司领导同意并提供经

办人身份证复印件)。

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支

票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领

导批准。

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票

须与收款相符.如收款人因特殊情况需公司予以配合支付给第

三者,必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

⑸往来款的冲转指(非正常经营业务),须经公司董事会研究

批准。

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得

作为原始凭证,如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付,其程序按以下”施工

工程专用款支付审批工作流程”执行

⑴承包单位提出付款申请,并填写工程支付审批表。

⑵财务部审核后,报公司经理、董事长审批。

⑶公司经理、董事长审批同意后,财务对外付款。工程款的

审批应按以上流程依次进行,不得空缺事后补签。如对已签部分

有异议的可与相关人员沟通,有分歧的报领导解决,禁止压单行

为。

3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销,须经公司董事长批准

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