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(流程管理)品质管理流程图
内部日常管理办法
文件编号
版本
A
IQC管理流程图
生效日期
制定部门
品
管理流程图
责任单位
关联文件及表单
OK
挑选NG检验结果
挑选
NG
检验结果
材料入厂
开送检单
贴蓝色标签相关部门决定
贴蓝色标签
贴绿PASS标签
仓库入仓
供应商仓库仓库IQC
IQC
关联单位关联单位
IQC
IQC、仓库
送货单据收货单送检单
MIL-STD-105EII抽样IQC作业指导书 IQC检验方案
MRB会议
MRB会签单
限期改善通知书标识贴纸
MRB会签单限期改善通知
制定
审核
核准
内部日常管理办法
文件编号
版本
A.0
供应商品质控制管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管理流程图
责任单位
关联文件及表单
提出处理对策继续跟进供N
提出处理对策
继续
跟进供
NG
IQC
IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试验中发现的来料异常
跟进改善结果
跟进改善结果
IQCIPQC
QE/IQC工程师
供应商IQC工程师IQC工程师IQC工程师IQC工程师
来料检验规范书IQC不良检测方案
IPQC巡拉作业指导
试验方案
品质异常联络单改善处理方案品质异常联络单
制定
审核
核准
日常内部管理办法
文件编号
版本
A.0
制程控制(IPQC)管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管理流程图
责任单位
关联文件及表单
NGOKIPQC核对物料OK不良率较高写纠正/预防措施NGOKNGOKOK
NGOK
IPQC核对物料
OK
不良率较高
写纠正/预防措施
NG
OKNG
OK
OK
生产领料
修理
NG
送首件确认
送首件确认
结案
生产、工程
生产、工程
OKOK
制造部制造部 IPQC制造部
FQC
关联责任部门关联责任部门品质部(IPQC)
IPQC、制造部、工程部
制造部、工程部品质部
领料单
排拉表、作业标准IPQC巡拉方案/BO
修理日报表QC日报表
纠正/预防措施通知IPQC巡拉检查方
纠正/预防措施通知首件检验方案
制定
审核
核准
日常内部管理办法
文件编号
版本
A.0
品质保证(QA)管理流程图
生效日期
制定部门
品质
管理流程图
责任单位
关联文件及表单
返工NG
返工
NG
成品包装OK
开送检单
OK
盖QA
盖QAPASS印章
OK
写纠正/预防措施
制造部
制造部
制造部
QA
QA
关联单位关联单位品质部
制造部、仓库、品质部
成品送检单MIL-STD-105EII抽样
QA检验方案
返工方案
纠正/预防措施通知再纠正/预防措施通
成品入库单
OK验证措施
制定
审核
核准
日常内部管理办法
文件编号
版本
A.0
品质投诉处理管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管理流程图
责任单位
关联文件及表单
NG
OK
投诉内容/项目
则否
是
写纠正/预防措施
关联部门品质部
品质部、生产PE或研发部
关联部门关联部门责任单位品质部品质部
投诉方案投诉处理单投诉处理单会议记录
纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知纠正/预防措施通知单
制定
审核
核准
内部日常管理办法
文件编号
版本
A.0
品质工程控制(QE)管理流程图①
生效日期
制定部门
品质部
管理流程图
责任单位
关联文件及表单
让步接收OK贴兰色标签置退研发工程试验物料相关试验NG
让步接收
OK
贴兰色标签
置退
研发工程试验物料
相关试验NG
需做试验的物料
退货
制造
IQC
研发部/工程部
QE
关联部门
关联部门
IQC
仓库
试验申请单
试验方案
MRB会议
MRB会签单
限期改善通知书标识贴纸
MRB会签单
制定
审核
核准
内部日常管理办法
文件编号
版本
A.0
品质工程控制(QE)管理流程图②
生效日期
制定部门
品质
管理流程图
责任单位
关联文件及表单
OK
NG
试验结果
知会相关部门
工程部、研发部
QE
QE
品质部
制造部、资材部
样机评审方案
样机评审单首件/工程样机检验
试验方案样机评审单
首件/工程样机检验生产计划表
制定
审核
核准
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