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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方:XXX
乙方:XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
2025年企业内部财务审计委托合同范本
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1.委托方基本信息
1.2.受托方基本信息
2.审计目的和范围
2.1.审计目的
2.2.审计范围
3.审计内容和程序
3.1.审计内容
3.2.审计程序
4.审计时间安排
4.1.审计开始时间
4.2.审计结束时间
5.审计费用及支付方式
5.1.审计费用总额
5.2.支付方式
5.3.付款时间
6.审计报告及交付
6.1.审计报告内容
6.2.审计报告交付时间
7.保密条款
7.1.保密范围
7.2.保密期限
8.违约责任
8.1.委托方违约责任
8.2.受托方违约责任
9.争议解决
9.1.争议解决方式
9.2.争议解决机构
10.合同生效及终止
10.1.合同生效条件
10.2.合同终止条件
11.其他约定事项
11.1.其他约定事项一
11.2.其他约定事项二
12.合同附件
12.1.附件一:审计计划
12.2.附件二:审计费用明细表
13.合同签署
13.1.签署日期
13.2.签署地点
14.合同份数及效力
14.1.合同份数
14.2.合同效力
第一部分:合同如下:
1.合同双方基本信息
1.1.委托方基本信息
1.1.1.委托方名称:有限公司
1.1.2.法定代表人:
1.1.3.注册地址:省市区路号
1.1.4.注册资本:人民币1000万元
1.1.5.营业执照号码:05
1.2.受托方基本信息
1.2.1.受托方名称:会计师事务所
1.2.2.法定代表人:
1.2.3.注册地址:省市区路号
1.2.4.注册资本:人民币500万元
1.2.5.会计师事务所执业许可证号码:45678905678
2.审计目的和范围
2.1.审计目的
2.1.1.通过本次审计,确保委托方财务报表的真实性、准确性和完整性。
2.1.2.检查委托方内部控制制度的有效性,评估风险控制水平。
2.2.审计范围
2.2.1.审计期间:2025年1月1日至2025年12月31日
2.2.2.审计内容:财务报表、会计账簿、凭证、财务制度及内部控制制度等。
3.审计内容和程序
3.1.审计内容
3.1.1.财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。
3.1.2.会计账簿:总账、明细账、日记账等。
3.1.3.凭证:原始凭证、记账凭证等。
3.1.4.财务制度及内部控制制度:财务管理制度、内部控制制度等。
3.2.审计程序
3.2.1.查阅相关资料,了解委托方业务流程、财务状况和内部控制制度。
3.2.2.采用抽样检查、分析程序等方法,对财务报表、会计账簿、凭证等资料进行审查。
3.2.3.评估内部控制制度的有效性,并提出改进建议。
4.审计时间安排
4.1.审计开始时间:2025年3月1日
4.2.审计结束时间:2025年4月30日
5.审计费用及支付方式
5.1.审计费用总额:人民币10万元
5.2.支付方式:
5.2.1.首付款:合同签订后5个工作日内支付人民币3万元。
5.2.2.结算款:审计报告交付后5个工作日内支付剩余款项。
6.审计报告及交付
6.1.审计报告内容:
6.1.1.审计意见
6.1.2.审计发现的问题及改进建议
6.1.3.审计结论
6.2.审计报告交付时间:2025年5月10日前
7.保密条款
7.1.保密范围:
7.1.1.合同双方在履行合同过程中获取的对方商业秘密、财务信息、技术资料等。
7.1.2.合同签订前、签订后及合同履行过程中,双方交流的任何敏感信息。
7.2.保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内。
8.违约责任
8.1.委托方违约责任
8.1.1.若委托方未按时支付审计费用,应向受托方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。
8.1.2.若委托方提供的资料不真实、不完整,导致审计工作无法正常进行,委托方应承担由此产生的全部责任。
8.2.受托方违约责任
8.2.1.若受托方未按时完成审计工作,应向委托方支付违约金,违约金按合同总额的5%计算。
8.2.2.若受托方在审计过程中泄露委托方商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿委托方因此遭受的损失。
9.争议解决
9.1.争议解决方式
9.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。
9.1.2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼
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