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公司借款和报销管理制度
一、总则
1.目的
为规范公司借款及报销流程,加强财务管理,严格控制费用支出,确保公司资金的合理使用,特制定本管理制度。
2.适用范围
本制度适用于公司全体员工。
二、借款管理
1.借款原则
(1)因公借款:员工因公务需要,经批准后方可办理借款手续,严禁因私借款。
(2)专款专用:借款必须按申请用途使用,不得挪作他用。
(3)前账不清,后账不借:员工在未结清前次借款时,原则上不得再次申请借款,特殊情况需经总经理特批。
2.借款流程
(1)借款人填写《借款申请单》,注明借款事由、金额、预计还款日期等信息。
(2)部门负责人审核借款的必要性、真实性及金额合理性,签字确认。
(3)财务部门对借款申请进行财务审核,重点审查预算、资金状况等,签署意见。
(4)审批权限:借款金额[X]元以内,由部门经理审批;[X]元-[X]元,由分管副总审批;[X]元及以上,由总经理审批。
(5)经批准后的《借款申请单》交财务部门作为付款依据,财务部门以现金或转账方式支付借款。
三、报销管理
1.报销原则
(1)真实性:报销凭证必须真实、合法、有效,严禁伪造、涂改凭证。
(2)及时性:业务发生后应及时办理报销手续,原则上在费用发生后的[X]个工作日内完成报销,特殊情况不超过[X]个工作日。
(3)完整性:报销时应提供完整的报销凭证及相关附件,如发票、合同、清单等。
2.报销流程
(1)报销人整理粘贴报销凭证,填写《费用报销单》,注明报销项目、金额、事由、发票张数等信息,并签字。
(2)部门负责人审核报销事项的真实性、合理性,确认是否符合公司规定,签字批准。
(3)财务部门审核报销凭证的合法性、完整性,核对金额计算是否准确,如发现问题及时退回更正。
(4)审批权限同借款审批权限。
(5)经审批通过的报销单,财务部门予以报销,支付报销款项。
四、报销凭证要求
1.发票要求
(1)报销必须提供正规发票,发票抬头应为公司全称,内容应与实际业务相符。
(2)发票应加盖开票单位发票专用章,且印章清晰可辨。
(3)电子发票需打印报销,同时保证打印清晰,防止重复报销,财务部门应建立电子发票报销台账。
2.其他凭证
(1)除发票外,如涉及差旅费报销,需附出差审批单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等明细;业务招待费报销需附招待清单,注明招待事由、人员等信息。
(2)采购物资报销需附采购申请单、采购合同、入库单、验收单等相关附件。
五、特殊情况处理
1.遗失凭证
如报销凭证不慎遗失,应及时取得原开票单位加盖公章的证明,并注明凭证号码、金额、内容等,经部门负责人和财务部门审核确认后,可作为报销依据;若无法取得证明,由本人写出书面说明,经上级领导签字批准,按公司规定扣减相应金额后报销。
2.跨期报销
因特殊原因导致费用跨期报销,报销人需书面说明原因,经部门负责人和财务部门审核同意后,方可办理报销手续,但跨期一般不得超过[X]个月,否则不予报销。
六、监督与处罚
1.财务部门负责对借款和报销业务进行日常监督检查,定期向公司管理层汇报执行情况。
2.对违反本制度的员工,视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚;如涉及违规违纪、侵占公司资金等行为,将依法追究法律责任。
七、附则
1.本制度由公司财务部负责解释。
2.本制度自发布之日起施行,如有未尽事宜,另行补充规定。
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