- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
全过程咨询服务质量管理制度--第1页
***工程造价咨询有限公司质量管理制度
全过程造价咨询质量管理制度
为了不断完善和提高全面质量管理,落实质量责任制,保证全过程
造价咨询成果的真实性、完整性、科学性,特制定本制度。
一、公司日常质量监管机制管理模式
公司常务质量管理机构将全面负责全公司质量的动态管理。主要
通过调阅下属项目咨询成果资料和检查正在实施过程中的咨询项目程
序的合规性等方式进行监管。
1、监管方式
(1)定期和不定期检查
定期和不定期检查是指公司对下属单位档案资料的真实性、合规
性、完整性,实施的集中检查。
(2)抽查
抽查是指公司对下属单位咨询过程的规范性情况,进行的监督抽
查。
(3)专项稽查
专项稽查是指公司依据投诉、举报和重大质量事故,进行的专门
监督检查。
2、监管检查结果的评价办法
公司综合了影响咨询质量的各种因素,制定了执业质量检查评价
的评分标准。检查评分实行百分制,得分低于60分的为不合格,60
分至80分的为合格,80分以上的为优良。对多个项目的质量检查结
论,按最低得分项目的得分来确定。
1
全过程咨询服务质量管理制度--第1页
全过程咨询服务质量管理制度--第2页
***工程造价咨询有限公司质量管理制度
3、监管检查结果的处理
(1)检查情况应形成文字书面意见。检查意见应与被检项目进
行充分沟通。被检项目收到检查结果书面意见后10天内,应将项目
整改意见和整改情况回复公司。
(2)单位技术负责人对咨询初步成果审核后,应在《工程造价
咨询业务质量控制流程单》上签署审核意见,并按照《质量检查评分
标准》对审核后的咨询初步成果进行评分。咨询成果在三级复核范围
内出现的问题,实行质量问题问责制,由复核人员承担责任。
(3)年度检查结果在公司内部进行公布。对获得全公司优良评
价第一名的项目,给予奖励。对低于60分和问题严重的下属项目,
在下一年度质量检查中需进行复查,同时对其项目参与人员进行处罚。
(4)对获得全公司优良评价第一名的项目组奖励元,其业绩
作为执业人员晋升的参考依据。
对低于60分的项目组,对项目参与人员及单位相关负责人的处
罚额度为:
①项目经理(或项目负责人)元;
②项目组专业造价工程师(或造价员)元/人;
③单位技术负责人元/人。
(7)专项稽查检查结果涉及到个人职业道德或造成严重经济损
失、名誉损失的,由公司常务质量管理机构按规定程序进行上报并按
规定进行相应的处置。
2
全过程咨询服务质量管理制度--第2页
全过程咨询服务质量管理制度--第3页
***工程造价咨询有限公司质量管理制度
(1)
文档评论(0)