网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

公司内部审计实务作业指导书.docVIP

  1. 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

公司内部审计实务作业指导书

TOC\o1-2\h\u908第一章审计计划与准备 3

94361.1审计计划的目的与意义 3

226561.2审计计划的编制依据 4

181241.3审计计划的主要内容 4

124041.4审计计划的制定程序 4

95391.4.1审计准备与组织 4

8132.1审计准备 4

326062.2审计组织 5

10289第二章内部控制评价 5

307112.2.1内部控制定义及目标 5

6652.2.2内部控制要素 5

109482.2.3内部控制测试的目的 6

307822.2.4内部控制测试的方法 6

90392.2.5内部控制测试的步骤 6

305422.2.6内部控制缺陷的定义 6

32502.2.7内部控制缺陷识别方法 6

96162.2.8内部控制缺陷评估 6

266942.2.9内部控制缺陷的处理 7

28393第三章财务报表审计 7

190992.2.10总体目标 7

53422.2.11具体目标 7

229102.2.12审计计划 7

120542.2.13审计实施 8

232502.2.14审计报告 8

197762.2.15审计意见 8

254772.2.16审计结论 9

11452第四章采购与付款审计 9

284002.2.17采购流程概述 9

186831.1采购申请:各部门根据实际需求,向采购部门提出采购申请。 9

108401.2采购审批:采购部门对采购申请进行审核,确定采购计划。 9

8851.3供应商选择:采购部门根据采购计划,进行市场调研,选择合适的供应商。 9

239251.4价格谈判:采购部门与供应商进行价格谈判,确定采购价格。 9

185871.5采购合同签订:双方就采购事项达成一致,签订采购合同。 9

246131.6采购订单下达:采购部门根据采购合同,向供应商下达采购订单。 9

3211.7物资验收:采购部门对供应商交付的物资进行验收,保证物资质量符合要求。 9

201461.8付款申请:采购部门根据采购合同及验收结果,向财务部门提出付款申请。 9

236191.8.1付款流程概述 9

310612.1付款审批:财务部门对付款申请进行审核,确定付款金额及支付方式。 9

67792.2付款凭证制作:财务部门根据付款审批结果,制作付款凭证。 9

125182.3付款凭证复核:财务部门对付款凭证进行复核,保证凭证准确无误。 9

59542.4付款凭证签字:财务部门负责人对付款凭证进行签字确认。 9

250342.5付款:财务部门根据付款凭证,向供应商支付货款。 9

230522.5.1采购内部控制 10

142471.1采购申请审批制度:保证采购申请经过相关部门及领导审批,避免不合理采购。 10

86781.2供应商选择制度:保证供应商选择公平、公正,避免利益输送。 10

59891.3价格谈判制度:保证采购价格合理,避免价格虚高。 10

86701.4采购合同管理制度:保证采购合同签订规范,明确双方权利义务。 10

272671.5物资验收制度:保证物资质量符合要求,避免不合格产品流入公司。 10

75731.5.1付款内部控制 10

199162.1付款审批制度:保证付款申请经过相关部门及领导审批,避免不合理付款。 10

203722.2付款凭证制作与复核制度:保证付款凭证准确无误,避免错付款。 10

17682.3付款凭证签字制度:保证付款凭证经过财务部门负责人签字确认,避免违规付款。 10

38652.4付款方式及支付制度:保证付款方式合理,避免支付风险。 10

326182.4.1采购审计程序 10

65201.1审计采购申请:检查采购申请是否经过相关部门及领导审批,是否符合实际需求。 10

146571.2审计供应商选择:检查供应商选择过程是否公平、公正,是否存在利益输送。 10

172121.3审计价格谈判:检查价格谈判过程是否合理,采购价格是否公允。 10

40231.4审计采购合同:检查采购合同签订是否规范,合同内容是否明确双方权利义务。 10

142601.5审计物资验收:检查物资验收过程是否严格,验收结果是否真实可靠。 10

290261.5.1付款审计程序 1

文档评论(0)

135****9294 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档