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行政费用预算与执行报告表
项目
预算金额(元)
实际支出(元)
差异(元)
备注
办公用品
5000
纸张
封面
订书机
打印机
其他
交通费
3000
公交卡充值
出差交通费
其他
通讯费
2000
手机费
宽带费
其他
水电费
1000
水
电
其他
其他费用
2000
会议费
活动费
其他
总计
预算差异分析
超支/结余原因分析
改进措施
负责人
编制日期
类别
预算金额(元)
实际发生金额(元)
预算差异(元)
备注
办公耗材
5000
请在此列支具体费用
打印纸
复印纸
订书机/胶棒
便签/笔记本
其他
交通出行
3000
请在此列支具体费用
城市公交
地铁/地铁卡
出租车/网约车
高铁/飞机
其他
通讯费
2000
请在此列支具体费用
固定电话费
手机费
宽带费
短信/邮件服务费
其他
水电费
1000
请在此列支具体费用
水
电
其他
其他杂费
2000
请在此列支具体费用
会议室租赁
人员培训费
会员费/会籍费
其他
合计预算
实际执行分析
预算超支/节约原因分析
下期预算调整建议
编制部门
编制人
编制日期
项目类别
预算金额(元)
实际支出(元)
差异(元)
备注/详细说明
办公设备购置
10,000
购置打印机、扫描仪等
办公用品消耗
5,000
针对打印纸、文件夹、胶带等
交通差旅
8,000
包括市内交通、长途出差
通讯费用
4,000
固定电话、手机、网络费用
水电费
3,000
办公场所水电消耗
会议室租赁
2,000
定期租赁用于会议或培训
人员培训
5,000
内部或外部培训费用
员工福利
3,000
包括节日礼品、员工聚餐等
保险费
2,000
团体意外险、健康险等
维修维护
1,500
办公设备、办公场所维修
咨询服务
2,000
法律、财务等咨询服务
总计
预算差异分析
分析超支或节约的原因及改进措施
负责人
编制日期
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