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附件1
各方责任主体质量行为检验表
工程名称:
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
建立各方主体法人代表和项目责任人质量终生责任信息档案
检验授权书、质量责任承诺书签署及归集整理情况
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
检验监督注册记录表
□符合
□不符合
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
检验施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
4
施工前办理施工许可(开工汇报)情况
检验施工许可证(开工汇报)
□符合
□不符合
5
按要求委托监理情况
检验监理协议
□符合
□不符合
6
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按要求组织
未按要求组织
□符合
□不符合
7
原设计有重大修改、变动,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘察设计单位
8
参与地基验槽、基础、主体结构及相关关键部位工程质量验收情况
按要求参与验收工作
未参与验收工作
□符合
□不符合
9
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部按要求签发
未按要求签发
□符合
□不符合
10
参与相关工程质量问题处理情况
参与相关工程质量问题处理
未参与相关工程质量问题处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
11
项目经理资格和履责情况
项目经理资格符合对应要求,且按要求到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按要求到岗履责
□符合
□不符合
12
项目部人员配置及到位情况
项目部关键岗位人员配置齐全,资格符合要求,且按要求到岗履责
项目部关键岗位人员配置不全,资格不符合要求,或不按要求到岗履责
□符合
□不符合
13
施工组织设计或施工方案审批及实施情况
严格按要求审批并实施
未按要求审批并实施
□符合
□不符合
14
施工现场施工操作技术规程及国家相关规范、标准配置情况
按要求配置
未按要求配置
□符合
□不符合
15
工程技术标准及审查合格施工图设计文件实施情况
严格根据工程技术标准及审查合格施工图设计文件实施
未根据工程技术标准及审查合格施工图设计文件实施
□符合
□不符合
16
质量问题和质量事故处理情况
处理立刻,整改方法有效
未按要求处理
□符合
□不符合
17
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合对应要求,且按要求到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按要求到岗履责
□符合
□不符合
监
理
单
位
18
项目监理部人员配置及到位情况
项目监理部关键岗位人员配置齐全,资格符合要求,且按要求到岗履责
项目部关键岗位人员配置不全,资格不符合要求,或不按要求到岗履责
□符合
□不符合
19
监理计划、监理实施细则编制审批内容实施情况
严格按要求编制、审批并实施
未按要求编制、审批并实施
□符合
□不符合
20
对施工组织设计、专题施工方案审查情况
严格进行审查
未按要求进行审查
□符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
严格进行审查
未按要求进行审查
□符合
□不符合
22
见证取样制度实施情况
严格实施见证取样制度
未按要求实施见证取样制度
□符合
□不符合
23
组织和审查工程变更情况
严格进行审查
未按要求进行审查
□符合
□不符合
24
对关键部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按要求实施旁站监理
未按要求实施旁站监理
□符合
□不符合
25
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
严格按要求进行隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
未按要求进行隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□符合
□不符合
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果复查立刻,资料齐全
未按要求签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
应查7项,实查项,符合项不符合项
勘察设计单位
应查3项,实查项,符合项不符合项
施工单位
应查7项,实查项,符合项不符合项
监理单位
应查9项,实查项,符合项不符合项
累计
实查项,符合项不符合项
检验人员签字:被查单位签字:检验
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