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部门年度预算执行表.docVIP

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部门年度预算执行表

项目

预算(元)

执行金额(元)

执行进度

备注

项目一

项目二

项目三

项目四

项目五

合计

表格说明:

项目:根据部门实际工作内容设置,如市场推广、人力资源等。

预算(元):根据年初预算制定。

执行金额(元):截至当前时间点的实际支出。

执行进度:执行金额与预算的比率,用于反映预算执行情况。

备注:如有特殊情况可在此处说明。

备注:

表格可根据实际情况调整行数和列数。

建议使用Excel等电子表格软件创建表格,以便进行数据编辑和统计。

预算项目

预算金额(元)

实际支出(元)

支出进度

预算调整

备注

项目一

项目二

项目三

项目四

项目五

总计

表格说明:

预算项目:列明各部门或项目的预算类别。

预算金额(元):年初或年初预算确定的金额。

实际支出(元):截至当前时间点的实际花费。

支出进度:实际支出与预算金额的比例,用于评估预算执行情况。

预算调整:如有预算调整,在此列注明调整后的金额。

备注:针对每个项目,如有特殊说明或特殊情况,可在此栏填写。

注意事项:

表格可根据实际需求调整列宽和行高。

预算调整栏仅在有实际调整时填写。

保持表格简洁,避免冗余信息。

在表格下方留出足够的空白,以便填写详细说明或注释。

序号

预算科目

预算金额(元)

实际发生金额(元)

余额(元)

执行率(%)

主要用途说明

1

营销推广费用

2

研发费用

3

人力资源成本

4

设备采购费用

5

运营支持

6

风险准备金

合计

表格说明:

序号:每个预算科目的编号,便于查阅。

预算科目:具体预算分配的科目名称。

预算金额(元):年初或年初预算确定的金额。

实际发生金额(元):截至当前时间点的实际支出。

余额(元):预算金额减去实际发生金额后的剩余部分。

执行率(%):实际发生金额与预算金额的比例,用于评估预算执行情况。

主要用途说明:简要说明预算科目的主要用途和支出方向。

注意事项:

表格可根据实际需要调整列宽。

序号、预算科目和主要用途说明列可根据实际预算科目数量调整行数。

“合计”行用于汇总所有预算科目的数据。

保持表格整洁,留白充足以便填写详细信息。

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