网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

外来文件管理制度.docVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

文件名称

Name

文件版面及格式要求

FormatandLayoutGuidelines

文件编号

SerialNo.

QB/ZB-002-01

修订

Rev.

V0

系统编号

SystemNo.

部门代码

Dep.No.

文件序号

SerialNo.

子文件序号

SubfileNo.

修订

Revision

发布日期

Issuedate

受控状态

Controlled

V1

XXXX-XX-XX

Controlled

Uncontrolled

外来文件管理制度

ExternalDocumentManagementSystem

编制

Editor

审核

Review

批准

Approval

文件名称

Name

外来文件管理制度

ExternalDocumentManagementSystem

文件编号

SerialNo.

QB/JSB-001

修订

Rev.

V1

外来文件管理制度

1.总则

1.1为了使本公司采用的外来文件处于受控状态、不损坏、不丢失、保持其完整性、统一性和有效性,便于检索、查找和及时更新,特制定本制度。

1.2外来文件包括从外部获得的文件,各类法律、法规、条例,须引用或参考的标准、合同,客户提供的图纸规范、标准书、技术数据或国际标准等。

1.3本制度适用于本公司对获取、识别、传递、发放、更新外来文件等过程进行控制。

2.管理职责

2.1技术中心标准情报室是外来文件的归口管理部门,负责对外来的技术标准进行识别,负责对本公司产品相关安全技术规范、标准的收集、购买、归档、登记、贮存和管理工作。

2.2质检部负责对外来的法规规范进行识别;

2.3办公室负责对外来法律法规、政策文件进行识别。

3.外来文件的获取

3.1各部门获取的外来文件应及时进行筛选确认,并正确传递给相关管理部门。

3.2公司所获取到的外来文件,无论邮寄或传真均需先检查是否有缺页、模糊不清或破损情况发生,若有则由接收部门与文件源联系,并要求重新作业。

4.外来文件的识别、评审

4.1技术标准

4.1.1凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术外来文件(电子版/书面版),收到后应提交到技术中心标准情报室,由标准情报室进行识别,并整理出《外来文件目录》,目录应列明文件编号、名称、发布日期;

4.1.2技术标准,图纸等需提交技术部门,评审文件有效性和适宜性,确认是否为最新版,是否可依照执行;

4.1.3标准情报室识别标准的有效性,应对标准的发布实施年份进行识别,是否是最新的有效版本,标准中条文进行识别,应识别哪些条款是适宜的。

4.2法规规范

4.2.1凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章及产品检验、接收标准,收到后应移交到质检部进行识别;

4.2.2质检部对收集到的法规规范、产品检验、接收标准进行识别,识别其应实施的部门、范围;

4.3政策文件

4.3.1凡是上级颁发的文件、通知,收到后统一移交到办公室;

4.3.2办公室对收集到的文件进行识别,按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批;

4.3.3办公室根据总经理或管理者代表签批的意见,分送到相关人员进行传阅。

5.外来文件的提交、转化

5.1评审人员对外来文件评审后,将适宜存档的外来文件正本及清单递送给档案室统一存档。各部门提交文件的评审人员应在《外来文件目录》上签字确认,并明示使用方式及发放范围;

5.2评审人员对外来文件识别后,对认定为不适宜存档的外来文件,由文件接收者或职责人员与文件来源处及时沟通,进一步确定文件的可执行性,如再次确认文件不适宜归档,应在档案室报备并在《外来文件目录》上签字后销毁;

5.3如果需要将外来文件转化为内部标准,则相关职责人员需要将其进行转化,转化时视紧急、难易程度而定,转化后的内部文件经内部审批、签字后提交档案室。

5.4档案室负责把批准转换的外来文件原件收集归档,并编制《外来文件清单》。

6.外来文件的发放、借阅和保管

6.1外来文件统一由技术中心标准情报室负责发放、借阅和保管;

6.2外来文件发放的文本一律是复印件,并加盖“受控”章,由部门报请标准情报室确定分发范围后发放,登记《文件接收,发放,回收记录》,由使用部门负责人签字领用;

6.3本公司外来文件一律不得外借,任何部门和个人均不得擅自复制外来文件。内部借阅须由借阅部门负责人签字借阅,定期归还。

7.外来文件的更新、检查

7.1职责部门应保持与文件来源处的联系,保证文件版本的有效性;

7.2当外来文件发生版本更替时,档案室负责更新《外来文件清单》。及时发放新版文件,收回旧版文件,并加盖作废章后销毁或处置。对外来文件合订本不能收回时,应在目

文档评论(0)

clevercatty + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档