网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

D级锅炉制造许可鉴定质量管理体系建立与运行的考核评审.docVIP

D级锅炉制造许可鉴定质量管理体系建立与运行的考核评审.doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

D级锅炉制造许可鉴定

质量管理体系建立与运行的考核评审

评审项目

评审内容

评审要点

考核方法

评价方法

1.

质量管理体系总要求

企业应建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保存。

1.1企业应形成质量方针和质量目标文件;应经过厂长(经理)批准。

1.2质量方针和质量目标应包括产品质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容;全体员工应理解质量方针。

1.3应编制质量手册

a质量手册应包括或引用质量体系程序,并概述质量体系文件的结构。

b编制符合实际要求且与规定的质量方针相一致的程序文件,具有有效实施质量体系及其形成文件的程序。

c质保手册中规定的表格应该标准化、文件化。现行的质量记录表格的内容应能满足相应级别锅炉压力容器产品的质量控制要求。

d应有正在贯彻实施的并能确保产品质量的质量计划。质量计划中产品质量控制点(包括记录审核点、见证点和停止点)应合理设置。

通过审查企业的正式文件和座谈寻找客观证据。

1.不符合---

a)未按要求建立质量管理体系;

b)质量管理体系运行无效;

c)未建立质量方针和质量目标;

d)未提供质量手册;

e)缺少规定的程序文件;

f)表格为标准化、文件化或表格不满足要求;

g)无质量计划;

h)质量控制点不合理;

i)缺少大部分过程运行和控制所需的文件;

2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。

2.

管理职责

职责、权限,管理评审

2.1应以文件形式明确企业机构及其职能分配;应以文件形式明确企业从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作的人员,特别是具有独立行使权力开展工作的人员,应规定其职责,权限和相互关系,并形成文件(包括材料、焊接、无损检测等负责人的责任);文件应经厂长(经理)批准。

2.2各岗位有关人员应了解其职责。

2.3厂长(经理)应在工厂管理层中指定质量保证工程师;应以文件形式明确其对质保体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。

2.4质保工程师应了解并履行其职责和权限。

2.5厂长(经理)应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系;评审结果应包括与体系有效性的改进或产品的改进或资源需求的变化;应保存管理评审的记录。

检查文件规定,并与厂长(经理)、质保工程师和主要岗位有关人员集中或分别座谈了解职责沟通及履行情况。

与厂长(经理)座谈了解管理评审情况并检查管理评审记录。

1.不符合---

a)无文件规定各岗位人员的职责、权限;

b)各岗位人员不了解其职责、权限;

c)质量保证工程是不是工厂管理层人员;

d)未进行管理评审或管理评审结果无改进决定。

2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。

3.

文件

质量管理体系所要求的文件应予以控制。

3.1应制订文件和资料的控制规定

3.2应明确受控文件类型

3.3文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。

3.4文件发布前应得到授权人批准;应保证文件中的要求是充分与适宜的。

3.5文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。

3.6应有确保有关部门使用最新版本的受控文件的规定。

3.7文件应清晰、易于识别。

3.8作废文件应进行适当的标识。

3.9应有适当范围的外来文件,如标准和顾客提供的图样的管理规定。

检查文件控制程序。

分别在文件管理、使用部门各抽3-5种文件检查程序执行情况。

?

1.不符合---

a)文件控制程序不符合要求;

b)文件的审批、发放、回收、更改未按程序执行。

2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。

4.

设计控制

企业应对用于产品制造的设计进行控制

4.1设计部门各级人员的职责应该有明确的规定。

4.2应有与锅炉压力容器制造有关的规程、规定和标准。

4.3锅炉压力容器的设计文件应规定企业所制造的锅炉压力容器产品满足锅炉压力容器产品安全质量要求(见第五章)。

4.4应有关于新标准的收集和贯彻的规定。

4.5应制订对设计过程进行控制的规定(包括设计输入、输出、评审、更改、验证等环节)。

5.

采购

企业应确保采购的产品符合规定的采购要求。

5.1采购控制

a.应有对供方进行有效质量控制的规定;

b.对供方有质量问题时,企业具有处理方式的规定;

c.分包的锅炉压力容器承压部件应由取得中国政府或授权机构认可的制造企业制造,企业应对分包的锅炉压力容器受压部件的质量进行有效控制;

d.应制订采购文件的控制程序;

f.应制订原材料及外购件(指板材、管材等承压材料)的验收与控制的规定,以防止用错材料。

?

评审项目

评审内容

评审要点

考核方法

评价方法

5.

您可能关注的文档

文档评论(0)

159****5279 + 关注
实名认证
文档贡献者

从事石膏建材、电力金具、教学设备等行业技术、销售、行政等工作

1亿VIP精品文档

相关文档