2025年财经考试-国际注册内部审计师考试(CIA)考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案.docx

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2025年财经考试-国际注册内部审计师考试(CIA)考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案

第I卷

一.参考题库(共80题)

1.以下最符合全面质量管理战略的是:()

A、在产品销售出库前把好产品质量关,争取做到销售产品零缺陷

B、定期检修设备,力争产品零缺陷

C、在产品设计时就力争做到零缺陷

D、对产品做双重复核,力争尽早发现产品缺陷

2.在使用电子资金转账系统后,以下哪一项风险增大了?()

A、不适当的变动控制程序

B、未经授权的访问和交易活动

C、不充分的在线编辑检查

D、不充分的备份和灾难恢复程序

3.下面能代表最优公司治理结构的是:() Ⅰ风险责任监督作用咨询顾问 Ⅱ监督作用风险责任咨询顾问 Ⅲ监督作用咨询顾问风险责任 Ⅳ风险责任咨询顾问监督作用

A、Ⅰ是正确的

B、Ⅱ是正确的

C、Ⅲ是正确的

D、Ⅳ是正确的

4.某公司资本成本10%,该公司考虑资本成本后决定投资A项目,据此可推断:()

A、用10%折现率计算A项目的净现值大于0

B、A项目会计上披露的报酬率大于10%

C、A项目的内含报酬率小于10%

D、用10%折现率计算A项目的净现值小于0

5.以下哪项控制措施能防止由独立承包商开具的费用账单所引起的纠纷?()

A、及时记录承付款和开支。

B、签署包含开单费用条款的书面协议。

C、在采购和应付款部门之间进行恰当的职责分离。

D、提交月度报告,将实际开支与批准的预算进行比较。

6.内部控制只能提供实现组织目标的合理保证。限制目标实现的一个因素是:()

A、管理者参与整个公司全面的风险评价过程

B、董事会是独立的和活跃的

C、内部控制的成本不能超过其所带来的收益

D、管理者监督内部控制

7.某机构向特定员工提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构员工发生的所有信用卡交易的计算机文档。内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试,那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项?()

A、大额交易

B、舞弊交易

C、特定持卡人的交易

D、每位持卡人使用的供应商

8.以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。

A、只有Ⅰ。

B、只有Ⅱ。

C、只有Ⅲ。

D、Ⅰ和Ⅲ。

9.内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是:()

A、审计方案应该全面的审计每一个经营活动,但是又不能重复工作而浪费成本

B、审计方案应该具有通用性质,以保证每个部门都是适用的

C、审计方案应该具有通用性质,对于个别的特殊情况是可以忽略的

D、审计方案应该进行调整,保证在通用的基础上适用于每种经营活动审计

10.以下关于总预算的说法中,正确的是:()

A、总预算包括运营预算和财务预算

B、总预算应包括历史数据

C、总预算只包括标准成本

D、总预算只对成本费用做预算

11.采用应用程序快速开发技术开发新系统时,可以允许的措施是:()

A、未满足时间要求而取消系统文档的编写

B、采用生命周期开发方法编写程序

C、采用分模块开发的处理办法

D、为了减少使用以前的代码,采用面向对象的开发方法

12.一家制造公司正尝试通过与主要供货商达成协议,签订长期购货订单来实施一种适时采购制(JIT)系统,这种长期购货订单导致小批原材料收发更加频繁。假如适时采购制(JIT)系统可成功地减少存货总成本,那么以下哪种成本变化组合最可能发生?()

A、购买成本,缺货成本

B、购买成本,质量成本

C、质量成本,订货成本

D、缺货成本,储存成本

13.最有可能保证只按适当的金额开具工资支票的控制措施是:()

A、定期核对工资单上员工的工资单

B、要求将未发出的支票交还给出纳

C、要求

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