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目录:
第一章总论
第二章注册会计师职业道德与法律责任
第三章审计目标
第四章审计计划、重要性及审计风险
第五章审计证据和审计工作底稿
第六章风险评估
第七章风险应对
第八章销售与收款循环审计
第九章采购与付款循环审计
第十章生产与存货循环审计
第十一章货币资金审计
第十二章审计报告
第1题
利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此注册会计师在对一个单位进行审计时因该了解被审计单位内部审计情况以决定是否利用其工作成果。(
)
第2题
审计的职能是监督,而且是以第三者身份所实施的经济监督。(
)
第3题
审计的职能是一成不变的,不会随着经济的发展而发展变化
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