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- 2025-04-14 发布于北京
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2025年ACCA国际注册会计师考试真题卷:审计与鉴证实务解题技巧与案例分析
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、选择题
要求:选择最合适的答案。
1.下列哪项不是审计师在执行审计程序时应当遵守的原则?
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.诚信性
2.以下哪项不是审计师在审计过程中应当关注的内部控制缺陷?
A.控制环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.监督
3.下列哪项不是审计师在执行风险评估程序时应当考虑的因素?
A.内部控制
B.业务流程
C.法律法规
D.客户满意度
4.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的舞弊迹象?
A.异常的交易
B.突破性的业绩
C.业绩与控制环境不匹配
D.非法交易
5.下列哪项不是审计师在执行审计程序时应当关注的审计证据?
A.确定性证据
B.非确定性证据
C.直接证据
D.间接证据
6.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的审计风险?
A.风险评估
B.风险应对
C.风险容忍度
D.风险识别
7.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的审计范围?
A.会计政策
B.会计估计
C.重大交易
D.审计抽样
8.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的审计报告?
A.审计意见
B.审计发现
C.审计依据
D.审计结论
9.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的审计质量?
A.审计程序
B.审计证据
C.审计结论
D.审计报告
10.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的审计责任?
A.审计师责任
B.被审计单位责任
C.会计师事务所责任
D.审计监管机构责任
二、判断题
要求:判断下列说法是否正确。
1.审计师在执行审计程序时,可以仅凭自己的判断而不需要依据相关法律法规。(正确/错误)
2.审计师在执行风险评估程序时,应当关注被审计单位内部控制的有效性。(正确/错误)
3.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位舞弊的可能性。(正确/错误)
4.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位会计政策的选择和运用。(正确/错误)
5.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位会计估计的合理性。(正确/错误)
6.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位重大交易的真实性。(正确/错误)
7.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位审计证据的充分性和适当性。(正确/错误)
8.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位审计风险的识别和评估。(正确/错误)
9.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位审计报告的真实性和完整性。(正确/错误)
10.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位审计质量的控制。(正确/错误)
三、案例分析题
要求:根据下列案例,回答相关问题。
某会计师事务所接受委托,对A公司2019年度财务报表进行审计。审计过程中,审计师发现以下情况:
1.A公司在2019年度销售了一项产品,但由于客户原因,该产品未能按时交付。审计师在审计过程中发现,A公司在财务报表中对该笔销售进行了确认。
2.A公司在2019年度发生了一起重大资产损失,但由于管理层未能及时披露,审计师在审计过程中未能发现该笔损失。
3.A公司在2019年度存在一笔重大关联方交易,但该交易未在财务报表中进行披露。
请根据以上情况,回答以下问题:
1.审计师在上述情况下,应当如何处理?
2.审计师在执行审计程序时,应当关注哪些方面?
3.审计师在出具审计报告时,应当关注哪些方面?
四、简答题
要求:简要回答下列问题。
1.简述审计师在执行风险评估程序时,如何识别和评估重大错报风险。
2.简述审计师在执行审计程序时,如何确定审计抽样方法。
3.简述审计师在审计过程中,如何处理发现的内部控制缺陷。
五、论述题
要求:论述审计师在执行审计程序时,如何保证审计证据的充分性和适当性。
1.论述审计师在审计过程中,如何运用专业判断进行审计。
2.论述审计师在审计过程中,如何平衡审计成本与审计质量。
六、案例分析题
要求:根据下列案例,分析并回答相关问题。
案例:B公司是一家上市公司,主要从事电子产品的生产和销售。由于市场竞争激烈,B公司在2018年度遭受了较大的经济损失。在审计过程中,审计师发现以下情况:
1.B公司在2018年度销售收入大幅下降,但营业成本保持稳定。
2.B公司在2018年度存在一笔未披露的重大关联方交易。
3.B公司在2018年度存在一笔异常的银行存款收付款项。
请根据以上情况,回答以下问题:
1.审计师在上述情况下,应当如何处理?
2.审计师在执行审计程序时,应当关注哪些方面?
3.审计师在出具审计
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