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会计基础工作规范考核
自查报告
•工作背景与目标
•自查方法与过程
CATALOGUE•会计核算规范性检查
•财务管理制度执行情况检查
目录•税务处理合规性检查
•内部控制有效性评估
•总结与展望
工作背景与目标
01
会计基础工作现状
会计制度与准则执行情况会计档案管理情况
公司现行会计制度及准则是否得到有会计档案是否得到妥善保管,档案管
效执行,是否存在违规操作或偏离准理制度是否健全,档案借阅、归还等
则的情况。流程是否规范。
会计核算准确性
公司会计核算是否准确,财务报表是
否真实反映了公司的财务状况和经营
成果。
规范考核自查意义
010203
提高会计工作质量防范财务风险促进内部管理提升
通过自查自纠,发现并纠规范考核自查有助于及时规范考核自查是推动公司
正会计工作中存在的问题,发现并纠正潜在的财务风内部管理提升的重要手段
提高会计工作质量和水平。险,保障公司财务安全。之一,有助于完善公司内
部控制体系。
报告编制目的和作用
总结自查工作成果提供改进建议监督落实整改措施
报告旨在总结自查工作的基于自查发现的问题,报报告将作为监督落实整改
成果,反映公司会计基础告将提出针对性的改进建措施的重要依据,确保问
工作的实际情况。议,为公司优化会计基础题得到及时有效的解决。
工作提供参考。
本次自查范围及对象
自查范围
本次自查范围涵盖了公司会计基
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