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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版常年税务顾问服务合同范本(适用于外商投资企业)
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1定义
1.2解释
2.服务内容
2.1税务咨询
2.2税务筹划
2.3税务申报
2.4税务合规
2.5税务审计
2.6税务培训
3.服务期限
3.1开始日期
3.2结束日期
3.3续约
4.服务费用
4.1费用标准
4.2付款方式
4.3付款期限
4.4付款方式变更
5.服务范围
5.1适用范围
5.2除外事项
6.保密条款
6.1保密义务
6.2保密信息
6.3保密期限
7.保密信息的处理
7.1处理原则
7.2处理方式
7.3处理责任
8.知识产权
8.1知识产权归属
8.2知识产权使用
8.3知识产权保护
9.违约责任
9.1违约情形
9.2违约责任
9.3违约赔偿
10.争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决机构
10.3争议解决程序
11.合同解除
11.1解除条件
11.2解除程序
11.3解除责任
12.合同生效
12.1生效条件
12.2生效日期
12.3生效方式
13.合同变更
13.1变更条件
13.2变更程序
13.3变更责任
14.其他
14.1通知与送达
14.2合同份数
14.3合同附件
14.4合同解释权
第一部分:合同如下:
第一条定义与解释
1.1定义
(1)“乙方”指常年税务顾问服务提供方;
(2)“甲方”指常年税务顾问服务接受方,即外商投资企业;
(3)“服务”指乙方根据本合同约定向甲方提供的税务咨询服务;
(4)“保密信息”指在合同履行过程中,任何一方知悉的对方的商业秘密、技术秘密或其他非公开信息。
1.2解释
本合同中的解释应按照普通和一般的理解进行,除非上下文另有要求。
第二条服务内容
2.1税务咨询
(1)解答甲方关于税务问题的咨询;
(2)提供税务法规的最新动态和解读;
(3)提供税务筹划的建议。
2.2税务筹划
(1)制定税务筹划方案;
(2)优化税务结构;
(3)降低税务风险。
2.3税务申报
(1)根据甲方经营情况,准备税务申报材料;
(2)提交税务申报;
(3)协助处理税务申报过程中出现的问题。
2.4税务合规
(1)审查甲方的税务合规情况;
(2)提供合规建议;
(3)协助处理税务合规问题。
2.5税务审计
乙方应按照甲方要求,对甲方的税务情况进行审计,包括但不限于:
(1)审查税务申报的真实性;
(2)评估税务风险;
(3)提出改进建议。
2.6税务培训
乙方应定期为甲方提供税务培训,包括但不限于:
(1)税务法规培训;
(2)税务筹划培训;
(3)税务风险控制培训。
第三条服务期限
3.1开始日期
本合同自双方签字盖章之日起生效,服务期限为一年。
3.2结束日期
本合同服务期限届满后,如双方无异议,自动续期一年。
3.3续约
如双方希望继续合作,应在本合同到期前一个月内协商续约事宜。
第四条服务费用
4.1费用标准
(1)税务咨询:每小时人民币X元;
(2)税务筹划:根据具体方案确定;
(3)税务申报:按实际申报次数收费;
(4)税务合规:根据甲方规模和需求确定;
(5)税务审计:根据审计范围和难度确定;
(6)税务培训:按培训场次和人数收费。
4.2付款方式
甲方应在服务完成后,按照乙方开具的发票在约定付款期限内支付服务费用。
4.3付款期限
服务费用支付期限为服务完成后30日内。
4.4付款方式变更
如需变更付款方式,双方应书面协商一致,并签订补充协议。
第五条服务范围
5.1适用范围
本合同服务范围适用于甲方在中国境内外的税务事务。
5.2除外事项
(1)甲方与税务机关的争议;
(2)甲方违反税务法规的行为;
(3)因不可抗力导致的服务中断。
第六条保密条款
6.1保密义务
双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方保密信息负有保密义务。
6.2保密信息
保密信息包括但不限于甲乙双方的商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等。
6.3保密期限
保密期限自本合同签订之日起至合同终止后5年止。
第八条知识产权
8.1知识产权归属
乙方提供的所有服务成果,包括但不限于税务筹划方案、审计报告、培训资料等,其知识产权归乙方所有。甲方在支付全部服务费用后,获得在合同服务期限内使用上述成果的权利。
8.2知识产权使用
甲方在使用乙方知识产权时,不得侵犯任何第三方的知
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