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- 2025-04-28 发布于广东
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表格编号:JF/QR-QC-028/A0
XXXXXXX有限公司
管理评审报告
评审综述:
2021年01月08日的管理评审会议是公司的例行管理评审,对公司2020年10月开始建立质量管理体系以来的各项质量管理体系工作都作了审查。从各职能部门所汇报的报告来看,认为公司的质量管理体系在顾问公司的辅导下,公司已建立起文件化的质量管理体系,公司的质量管理体系比较切合公司的实际情况,体系比较健全,各部门的各项工作都正按ISO19001-2015的要求及质量手册(A/0版)、程序文件(A/0版)、各作业指导文件(A/0版)的要求来展开,但有的方面仍需改进。具体评审报告如下:
一、内部质量审核结果:
公司在2020年12月01日进行了本公司的例行内部质量审核,综观内审结果,公司的质量管理体系,基本符合ISO19001-2015标准及质量手册(A/0版)和程序文件(A/0版)的要求,绝大部分与质量有关的岗位者按规定的职责及作业规范(A/0版)的要求进行操作,体系具有符合性、适宜性和有效性。但有个别地方和部分场所还存在有“写的”与“做的”不吻合的情况。内审组所发现的不合格项得到了及时改善。在第一次内核中总共开出了1个一般不合格项和较多的观察项,对这些一般不符合项已发出相应的《不合格项报告》,限期进行整改,各相关部门针对自己的不合格事项采取有效的纠正措施,内审不符合项已经过审核员的
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