- 1、本文档共46页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
MACRO丨乐东肠乐项目投资规划报告
第一章概况
一、项目单位概况
(一)公司名
xxx有限公司
(二)公司简介
公司始终坚持
“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客
户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,
奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美
解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了
科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机
构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人
民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际
化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,
建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电
子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效
MACRO丨乐东肠乐项目投资规划报告
提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利
的支撑。
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2320.11万元,同比增
长30.04%(535.95万元)。其中,主营业业务乐东肠乐生产及销售收入为2
046.68万元,占营业总收入的88.21%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额599.84万元,较去年同期相比
增长111.81万元,增长率22.91%;实现净利润449.88万元,较去年同期相
比增长45.15万元,增长率11.15%。
上年度主要经济指标
项目单位指标
完成营业收入万元2320.11
完成主营业务收入万元2046.68
主营业务收入占比88.21%
营业收入增长率(同比)30.04%
营业收入增长量(同比)万元535.95
利润总额万元599.84
利润总额增长率22.91%
利润总额增长量万元111.81
净利润万元449.88
净利润增长率11.15%
净利润增长量万元45.15
MACRO丨乐东肠乐项目投资规划报告
投资利润率28.11%
投资回报率21.08%
财务内部收益率28.06%
企业总资产万元6849.12
流动资产总额占比万元36.82%
流动资产总额万元2521.63
资产负债率
文档评论(0)