2024年高级审计师指南试题及答案
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一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不属于高级审计师资格考试的科目?
A.审计理论与实务
B.企业财务会计
C.税法
D.审计准则与质量控制
2.下列关于内部审计的说法,正确的是:
A.内部审计是组织内部的一种独立、客观的评估活动
B.内部审计的目的是确保组织目标的实现
C.内部审计与外部审计是相互独立的
D.内部审计的独立性不如外部审计
3.在审计过程中,以下哪些属于审计风险?
A.财务报表存在重大错报风险
B.审计程序设计不当风险
C.审计人员职业道德风险
D.审计客户拒绝提供必要信息风险
4.下列关于审计证据的说法,正确的是:
A.审计证据是审计人员获取的,用以支持审计结论的信息
B.审计证据应当具有充分性和适当性
C.审计证据可以是书面证据,也可以是口头证据
D.审计证据的获取应当遵循审计准则
5.下列关于审计报告的说法,正确的是:
A.审计报告是审计人员对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件
B.审计报告应当包括审计意见、审计依据、审计程序等内容
C.审计报告应当由审计人员签名并加盖审计机构公章
D.审计报告应当报送被审计单位及相关监管部门
6.下列关于审计质量控制的说法,正确的是:
A.审计质量控制是审计机构对审计工
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