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公司治理结构优化与内部审计问题研究

目录

一、内容概括..............................................5

1.1研究背景与意义.........................................5

1.1.1行业发展背景分析.....................................6

1.1.2公司治理与内部审计的重要性...........................7

1.2国内外研究现状.........................................8

1.2.1国外相关理论与实践..................................10

1.2.2国内相关研究进展....................................13

1.3研究内容与方法........................................14

1.3.1主要研究内容概述....................................16

1.3.2研究方法与技术路线..................................17

1.4论文结构安排..........................................18

二、公司治理结构理论分析.................................18

2.1公司治理结构概述......................................22

2.1.1公司治理基本概念....................................23

2.1.2公司治理核心要素....................................23

2.2公司治理结构模式......................................25

2.2.1不同模式比较分析....................................26

2.2.2模式选择影响因素....................................27

2.3公司治理结构优化路径..................................30

2.3.1完善治理机制........................................31

2.3.2健全治理体系........................................32

三、内部审计职能与作用...................................34

3.1内部审计基本理论......................................35

3.1.1内部审计定义与发展..................................36

3.1.2内部审计目标与原则..................................38

3.2内部审计主要职能......................................39

3.2.1财务监督职能........................................40

3.2.2合规性审查职能......................................41

3.2.3风险评估职能........................................42

3.2.4效率效益评价职能....................................43

3.3内部审计在公司治理中的作用............................45

3.3.1增强信息披露质量....................................46

3.3.2保障资产安全完整....................................47

3.3.3促进风险管理水平提升................................49

四、公司治理结构优化对内部审计的影响.....................50

4.1治理结构完善对内部审计环境的影响......................52

4.1.1内部审计独立性增强..................................54

4.1.2内部审计资源保障提升..............................

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